2022财政审计处工作计划(通用15篇)

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2022 财政审计处工作计划(通用 15 篇)
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计划如下:
1,做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整
改措施,抓紧落实。
2,做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作,结合整改情况
写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审。
3,加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思
想。
4,进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭 日常 核工作,及 正证 审 时纠 发
现问题。
5,认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
6,在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设。
7,做好二季度,三季度经费收支的分析工作。
8,想办法出注意,提出增收节支措施。
9,按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内
每位干部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务。
10,做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费
的余额。
11,局领导交办的其他工作。市局财务审计处
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新的一年,新的目标与计划,现将财政审计处工作计划如下:
一、关于财政预算执行工作
1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制
度化建设,通过多种形式不断强化财政工作人员的法制观念。
2、区政府要加大对乡镇财政监管工作。对个别乡镇政府存在的财政财务管理问题,
区财政部门要安排专人负责督促整改,其处理情况和整改措施应向人大常委会或主任会议
报告。
3、进一步改进预算编制工作,严格执行预算,强化预算约束力,提高预算编制的完
整性、科学性。在预算执行中如需调整,应依法将预算调整方案报区人大常委会审查批
准。
4、要进一步加强税收收入征管,大力整顿和规范税收秩序。强化非税收入管理,建
立统一规范的非税收入征管模式,保证预算健康实施。
5、进一步深化财政改革,加强财政资金监管。要进一步完善规范部门预算、国库集
“ ”中支付、政府采购、 收支两条线 和政府收支分类改革工作。强化财政监管,不断提高财
政资金使用效益。
二、关于审计监督工作
要进一步加大审计监督力度,坚持查处结合,防止屡查屡犯。对少数部门挤占专项资
金,个别乡镇政府财务管理混乱,少数单位违规收费等问题,要认真分析和查找产生上述
问题的原因,按照标本兼治的原则制定切实可行的整改措施予以纠正,同时要完善有关制
度。对审计报告中查出的问题,区政府应责成相关部门和单位以及责任人彻底整改。
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随着我校校园面积和教学规模的不断扩大和教育改革的深入发展,我校的师资力量,
学生水平都得到了较大的提高,为了迎接新的挑战,建设新一代大而强的新学校。学校正
“ ”在认真贯彻落实发展规划,积极实施人才强校战略,大力推进教学质量工程,为把学校
建成以工为主、纺织服装为特色、多学科协调发展的教学研究型大学而努力奋斗!达到精
神文明建设和校园文化建设的双丰收。结合学校年度工作要点,对全年审计工作安排如
下:
一、继续深入学习*思想,*“ ” 理论和 三个代表 重要思想 、认真贯彻党的xx 大精神 ,
全面落实科学发展观,自觉运用xx 大精神武装头脑、指导实践、推动工作。建设社会主
义和谐社会与校园。 自觉遵守党风廉政规定和廉政准则,不断提高政治思想理论水平和
防腐倡廉的自觉性。继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为夺
取全面建设小康社会新胜利而奋斗。
二、认真学习《审计法》、《内部审计准则》和《内部审计人职业道德规范》等审计
法律法规,积极参加省教育厅、审计厅举办的专业培训,不断提高业务素质和专业技能,
不断调整工作思路,工作方法,转变观念,开拓创新,当好领导的参谋助手,为学校的改
革和发展服务。 使学校的审计工作更加透明,更加完善。
三、继续充实完善学校内部审计规定和管理办法,提高审计工作质量。根据审计工作
实践中出现的实际问题,制定和完善各项内审管理办法,使审计工作做到有法可依,有章
可循, 保证审计监督的严肃性,加强审计工作的计划性、科学性。充分发挥审计工作在
学校的经济活动中的监督、鉴证作用。 努力减少在审计工作中的失误,提高警惕性,不
使学校出现坏账,烂账。
四、认真实施财务审计,促进财务管理 ,提高审计人员的素质。
1. 做好对学校年度财务预、决算执行的审计;
2. 加强专项资金和科研经费的审计;
3. 对财政金融学院、对外信息管理学院、对学生工作处、对信息工作处 年至
20__年度的财务收支情况进行审计; 保证财务不会出现漏帐,坏账。
五、做好竣工项目的结算审计和新建项目的跟踪审计,全面开展学校修缮工程项目的
审计工作
1. 做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计;
2. 做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合服务中心工程的结算审计;
3. 做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结算审计;
4. 做好明水校区一期工程市政管网(一、二、三标段)的竣工结算审计;
5. 做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计;
6. 做好明水校区挡土墙、台阶、后勤办公楼室外工程的竣工结算审计 ;
7. 做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计
8. 做好明水校区后勤管理中心楼的竣工结算审计;
9. 做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计;
10. 全面审计 20__ 年度的修缮工程项目。
六、按照学校《采购招标监督领导小组工作规范》的要求继续做好物资、设备采购和
工程项目的招标监督工作。 对学校所需的物资,设备采购等进行招标,务必使我校所需
既实用又便宜,达到双赢。学校审计处会派专人进行监管,对账务能做到透明,无差错。
保证我校的财务正常运转。
七、积极配合省教育厅审计处做好对高校之间的互审工作,并按时上报审计报表和年
度审计工作计划、工作总结。 做到审核外校账务准确,我校账务透明。使我校的账务达
到新的 次, 未来的学校再 展奠定良好的基 。层 为 发 础
八、认真完成学校领导交办的其他工作。做到有求必应,有问必答。认真做好本职工
作。
我校要紧紧围绕上述审计,立足现实、着眼长远、抓住重点、整体推进,不断研究新
情况、解决新问题、创建新机制、增长新本领,全面加强和改进党的建设。使我校的增加
方式更加完善,体制更加健全,方式更加科学,基础更加巩固。建设中国特色社会主义文
化是中国特色社会主义建设实践的重要方面,尤其是我国经济建设取得一定成就的基础
上,文化建设被摆放在前所未有的重大地位。党的xx “大报告专以 推动社会主义文化的大
”发展大繁荣 为题。进一步为学生搭建舞台,提供自主发展的空间,使学生在学校生活中
全面发展的同时张扬个性。
摘要:
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2022财政审计处工作计划(通用15篇)2022政工作划篇财审计处计1 计划如下: 1,做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实。 2,做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审。 3,加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想。 4,进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭日常核工作,及正证审时纠发现问题。 5,认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。 6,在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建...
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