资产管理自查自查报告多篇

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“ ” “按照《开展 小金库 专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理 小
” 金库 工作,成立了由 为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。经过清
理:20xx 年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设
置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入
本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独
“ ”帐户,未设任何形式的 小金库 。
二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记
薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执
行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量
从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计
人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会
计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财
务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。
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济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室: 根据济纪发 10 号文件的精
神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自
查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的.实施方案》通知
的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长
为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公
室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。
二、工作起止时间
我校于 20**月13 日至 20**年5月25 日期 本 位各 固定 有、管理、使用情况间对 单 类 资产拥
进行了自查自纠工作。并将自查结果自25 日起在本 位公示 、站 行公示,接受广大单栏进
群众的监督检查。
三、检查主要内容
1、单位基本情况;
2、单位领导情况;
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;
3、各种设备、图书文物的占有使用情况;
4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问
题;
5、账外资产问题;
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
12、其他。
四、自查工作结果
经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相
符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
五、完善规章制度
我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法
规,建立健全各项管理制度。
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学校认真组织干部、教师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工
作的意见》,统一思想,明确要求。通过学习,充分认识加强中小学财务管理工作的重要
意义:加强中小学财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好人民满意
的教育重要内容,是促进基础教育持续健康发展的基本保证,是从源头预防经济犯罪,避
免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导,采取有效措施,确保学校财务管
理规范化、制度化、科学化。
学校根据财务管理自查通知的精神,对本校的财务管理工作开展了自查,具体汇报如下:
问题梳理:
“ ”经过自查,学校目前不存在《意见》中列举的私设 小金库 、私分公款等严重违纪违法行
为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严格,注意提高公用经费和国有资
产的使用效益,确保学校素质教育活动的开展。
具体举措:
一、严格收入管理。
“ ”学校所有收入全额缴入学校基本帐户内,严格执行 收支两条线 规定。学校所有收费项目
“ ”和标准严格按照 一费制 及《明白收费卡》执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费
范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。
代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则,保留原始回执。
二、严格支出管理。
学校严格执行国家规定的`开支范围及标准。各项支出按实列支,不虚列虚报,决不允许
以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采
购条件的,全部实施政府采购。
不符合政府采购条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实
行校长负责制,部门提出申请,校长统一审批,各负其责。重大经费开支项目,严格执
“ ”行 三重一大议事制度,由校领导班子集体讨论决定。
每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校财务人员具
备从业资质,人员之间权责明确,相互分离、相互制约、相互监督。各类代办费用按实际
价格收取,如有结余及时清退,退费清单全部由家长统一签收。
三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作,确保
帐帐相符、帐卡相符、帐实相符,保障国有资产的安全。
学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体研究决定,按规定程序审批入帐。学校不从
事任何风险性投资活动,避免国有资产的损失。今后,学校还将调整充实财产管理人员,
使学校财产管理工作更上一个台阶。
以上,是学校财务管理工作的自查报告,提请教育局计财科审核。谢谢!
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根据凤财发{20xx}31 号文件的精神和具体工作部署的要求,我 位极 重 工作,成单 为 视这项
立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺
利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为
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作者:shokzz
分类:实用范文
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时间:2024-08-16