政法单位经费保障情况的调研报告精选多篇

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2024-08-18
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第一篇:政法单位经费保障情况的调研报告
按照财政改革的总体要求,保证行政政法经费是财政预算优先考虑的主要内容,也是今后
财政的重点和难点问题。为此,我们于近期对区本级行政政法单位及两个乡镇行政政法经
费情况进行了专题调研。
一、我区财政及行政政法单位的基本情况
“ ”几年来,全区上下采取多种有效措施,坚持 生财有道、聚财有方、用财有规 的原则,依
法理财,制度创新,确保财政收入稳定、有效增长。
20xx 年我区一般预算收入完成 3682 万元,其中:增值税 173 万元,营业税 546 万元,企
业所得税 238 万元,个人所得税 186 万元,房产税 82 万元,城市维护建设税 422 万元,专
项收入 242 万元,罚没收入 226 万元,行政性收入 321 万元。扣除专项收入等后的经常性
上级补助收入为 2693 万元,上解支出 687 万元,地区可支配财力 5688 万元。
一般预算支出完成 10902 万元,其中:
1、工资性支出 3960 万元。
2、公用经费支出 2570 万元,人均公用经费 0.7 万元。
3、社会保障和抚恤支出 269 万元。
4、离休干部医药费 129 万元。
5、上级专项配套 333 万元。
6、其他专项收入安排的支出及上级专项支出 3641 万元。
全区刚性支出需求情况:最低刚性支出需求 6530 万元,占地区可支配财力 5688 万元的
114.8,缺口 842 万元。
财政供养人口情况:全区财政供养人口 3609 人,其中:行政政法人员 948 人,其中公检
法司人员 313 人,教育人员 1169 人。
我区行政政法共设职能机构 55 个,实有人数 948 人(其中离退休 176 人),占同级财政供养
人口的 26。
二、行政政法单位经费安排及支出管理情况
“ ” “ ”一直以来,我区以 从优待警 、 科技强警 为重点,本着优先保证行政政法机关经费的原
则,努力保证行政政法机关经费及时足额到位。我区一般单位日常公用经费 1300 元/人,
公务用车按车辆编制 13000 元/车。五大班子和公检法司部门日常公用经费高于一般单
位,达到 1500 元/人,公务用车按车辆编制 15000 元/车。20xx 年我区用于行政政法经费
支出 1902 万元,占同级财政支出的 22,同比增长 18.4,增幅明显高于收入增幅 12.5 个百
分点。用于人员经费支出 794 万元,公用经费支出 1108 “万元,其中 人、车、会、话、招
”待 等方面支出 388 万元,占公用经费总支出的 35。20xx 年行政政法经费支出 1906 万元,
占同级财政支出的 20,同比增长 0.2。用于人 支出员经费 902 万元,公用经费支出 1004 万
“ ”元,其中 人、车、会、话、招待 等方面支出 447 万元,占公用经费总支出的 45。20xx
年行政政法经费支出 20xx 万元,占同级财政支出的 21,同比增长 9.7,略高于收入增
幅。用于人员经费支出 971 万元,公用经费支出 1121 “万元,其中 人、车、会、话、招
”待 等方面支出 503 万元,占公用经费总支出的 45。20xx 年行政政法经费支出 2750 万元,
占同级财政支出的 23.5,同比增长 11.4,明显高于收入增幅 4.8 个百分点。用于人员经
费支出 1468 万元,公用经费支出 1282 “ ”万元,其中 人、车、会、话、招待 等方面支出
517 万元,占公用经费总支出的 40。20xx 年行政政法经费支出 3007 万元,占同级财政支
出的 27.6,同比增长 29,高于收入增幅 16.5 个百分点。用于人员经费支出 1197 万元,公
用经费支出 1810 “ ”万元,其中 人、车、会、话、招待 等方面支出 533 万元,占公用经费
总支出的 30。从 20xx 年至 20xx 年的情况看,特别是 20xx 年以来,对于行政政法经费的
投入呈明显增加趋势,而且经费增幅明显高于地方收入的增长幅度,最高增幅已超过收入
增幅近 17 个百分点。充分体现出地方财政在财力增幅有限的情况下对行政政法支出的倾
斜。
此次重点调查的六个行政政法单位和两个乡镇在经费投入上也有明显增长。其中***从
20xx 年至 20xx 年公用经费平均增长 9;***公用经费平均增长 40;***公用经费平均增长
35;***公用经费平均增长 16;***公用经费平均增长 22;***公用经费平均增长 8。**镇和**
乡近五年来在经费投入上也有所增长,平均达到 4和12。
几年来,我区财政在努力保证行政政法机关经费的同时,也确保了人员工资及时、足额发
放,并尽财力可能为公检法司部门配备办公设备及各种必要的办案设施,提高了政法部门
的装备水平。20xx 年还为公安局和检察院新建了办公楼,改善了办公条件,极大的调动了
广大公安干警的积极性,为保障我区社会稳定,维护社会治安,促进经济发展起到了积极
有效的作用。
三、行政政法单位负债情况
经过多年的发展,***经济有了长足的进步,与此同时,财政支持行政政法的力量也不断
增强。但面对较大的资金需求,区财政还是显得有些力不从心。
20xx 年至 20xx 年末,行政政法单位累计负债 1194 万元,其中:
1、***累计欠款 28.5 万元,其中车辆维修10 万元,工程款及管道维修6.5 万元,其他欠
款12 万元。
2、***累计欠款 20 万元,其中车辆维修及燃油 15 万元,会议费3万元,其他 2万元。
3、***车辆维修及燃油等累计欠款 9.7 万元。
4、***截止到 20xx 年末共欠外债 374 万元。其中建办公楼工程款及房屋维修欠款 143 万
元,车辆维修、燃油等其他支出累计欠款 231 万元。
5、***截止到 20xx 年末累计欠款 127.35 万元。其中车辆购置及维修欠款 14.35 万元,新
建办公楼欠工程及材料款 50 万元。其余欠款 63 万元。
我区涵盖五个乡镇(街),这次主要对***和***进行了重点调研。
***乡累计欠款 41 万元,其中人员工资 29 万元,公用经费 9万元,其余欠款 3万元。
***镇累计欠款 110 万元,其中建办公楼欠工程款 50 万元,车辆维修等其他欠款 60 万元。
四、我区行政政法单位经费保障存在的几个问题
1、经济规模小,可支配财力少,满足不了事业发展需要
2、政策性及体制性因素影响,财政收入减收严重
一是分税制体制的实行,导致地方可支配财力增长缓慢。二是我区受电厂改制影响,财政
减收严重。三是国家为了减轻农民负担,取消农业税、农业特产税和屠宰税,以及提高增
值税和营业税的起增点和国家振兴东北老工业基地等政策。直接影响财政收入增长,加剧
了财政收支矛盾。
3、财政风险逐渐加大且明显显露,地方财政难以承担
由于计划经济向市场经济转换的过程中,企业关停并转,债务无法偿还,转嫁到财政负
担,加之农民基金会借款、世行贷款等政府债务行为财政化,以及财政为保证政府机关正
常运转所借债务到期需要偿还。所欠债务8733 万元,地方财政难以承担,加剧了财政风
险。
五、行政政法单位经费保障和管理的几点建议
1、思想高度重视,突出保障重点
按照财政改革的总体要求,保障行政政法单位经费是财政预算优先考虑的主要内容,我们
不能只停留在讲在会上、写在纸上、说在嘴上,而必须要牢记在大脑里、付诸于行动中、
体现在成果上。
今后一个时期,我区行政政法经费保障重点应该体现在二个倾斜上:一是向重点单位倾
斜,即 政要重点保障行政 法 位履行 能的需要。二是向重点支出 目 斜,要财执单 职 项 倾 坚
“ ”持 一是吃饭,二要建设 的原则,首先保人员工资正常发放和行政政法单位正常运转需
要,在此前提下,集中财力重点保障行政政法单位重点业务开支需要,提高装备水平,提
高技术手段,进而提高行政政法单位的整体能力。
2、强化行政政法支出管理,完善收支两条线管理
目前我区财力有限,在行政政法单位经费保障程度总体水平不高的情况下,加强管理意义
更大。我们财政部门更应该勤俭节约,率先垂范,运用预算分配、财务监督检查等手段,
督促行政政法单位求真务实,节约不必要的支出,坚决刹住公款吃喝、公款出差出国旅游
等不正之 ,加 公 接待管理, 禁 浪 。建立健全各 制度和开支 准,完风强 务 严 铺张 费 项财务 标
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第一篇:政法单位经费保障情况的调研报告按照财政改革的总体要求,保证行政政法经费是财政预算优先考虑的主要内容,也是今后财政的重点和难点问题。为此,我们于近期对区本级行政政法单位及两个乡镇行政政法经费情况进行了专题调研。一、我区财政及行政政法单位的基本情况“”几年来,全区上下采取多种有效措施,坚持生财有道、聚财有方、用财有规的原则,依法理财,制度创新,确保财政收入稳定、有效增长。20xx年我区一般预算收入完成3682万元,其中:增值税173万元,营业税546万元,企业所得税238万元,个人所得税186万元,房产税82万元,城市维护建设税422万元,专项收入242万元,罚没收入226万元,行政性收入...
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