财务审计年度工作总结

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财务审计年度工作总结
篇一:
审计部年终总结及工作思路 20XX 年是×集团公司推进行业改
革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,
规范×管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为
中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务
审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领
导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完
成 20XX 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总
结如下
一、20XX 年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作 1、切实加强财务管理根据集团公司
规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职
能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理
调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负
责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资
产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理
和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能
作用。
2、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工
作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行
业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多
的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推
1
动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真
开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外
帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会
计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强
财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问
题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,
并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,
切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金管理的作用为了规范×集团经济行秩序,加强
各分、子公司的资金管理,降低杜绝资金的使风险,提
×金使用效,促进集团健康发展。集团公司从 20xx 8 月份起
将集团公司资金管理中心入市局(公司)结算中心统一管理。
为了证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)
结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的
年度和度资金收支算、管理费用算、经营费用及财务费用
进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有
不紊的开展,强调各分、子公司要加大催货款力度,证集团
公司正常的经济行。
4强财务服务意识 20xx 年,我一如既往地按“科学
严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资
,提资金使用效益,为集团公司的各项工作服好务作为我
部的一项重要工作。
2
为了适应形势下的发展,财务审计部建立和完善落
了各项财务规制度。由于公司的性质发,要求公司的财
务规制度要进行重新修订和完。根据市局(公司)的财务制
度,结合集团公司的实际情况组织汇编了×集团的财务制度。
×为了更好的发挥财务职能,我加强了对会计基础工作的
规范力度,提会计信息质量,证会计信息的真实、准确、完
强化财务的预测、分析及能,加强对重大投资资金的
管理,为领导决策有效的、及时的据与技术支持。
5算管理得到稳步推进一是细化算内。根据各分、子
公司 20XX 年及 20XX 年账详细分析了收入、成本与期间费用
情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的 20XX 年
基础;二是提高预透明度。
算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整,经
总经理审过后形正式文件下发各分、子公司,使
对本公司的算有一个全面的了强了算的透明;三
算的性。我们注重了行中存在的问题和有关
定期的向算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审
程序,对申请调整的项,专门的证分析,按规定
的程序批准后执行。一年以来,算的总体情况良好,各
分、子公司的观念大大的提强,为
20XX 年算工作积累了经验。
6、充分政策充分用国家对企业的各项收优惠政
,我部积办理了×物流公司、×运输公司的
3
摘要:

财务审计年度工作总结篇一:审计部年终总结及工作思路20XX年是×集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范×管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成20XX年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下一、20XX年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要...

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