财务审计员20xx年工作总结

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财务审计员 20xx 年工作总结
对 20xx 年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,
市政府领导高度重视。今年 8 月,市政府召开了审计整改专题会
议,研究部署整改工作,要求各部门、各单位建立整改工作责任
制,认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题,及时修订和完善
制度,不断提高部门预算执行和财务管理水平。市政府各分管领
导对多项审计结果做出批示,牵头召开了由相关部门参加的整改
工作协调会议,要求各部门、各单位重视审计意见和建议,强化
落实整改。
市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见,并按照市政府有
关要求,采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促
整改”等多种方式,督促被审计单位认真整改审计查出的问题。
同时,为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工
作意见》,切实加强本市审计整改工作,加大跟踪检查工作力
度,市审计局制定了审计整改检查办法,规范了审计整改工作要
求、检查内容和方式等。
有关部门和单位认真执行审计决定,积极研究审计意见和建
议,及时制订整改方案,切实采取各项有效措施,不断加强审计
整改工作。一是注重加强组织领导,明确整改责任。如市安全监
管局成立了审计整改工作领导小组,明确整改工作责任人,并制
订审计整改工作方案,将各项整改内容进行分解,确定责任部
门、责任人和整改时间。二是注重加强协调联动,形成整改合
力。如市政府召开节能减排工作专题会议,研究节能减排审计整
1
改方案,落实各项整改措施,市发展改革委、市经济信息化委、
市财政局等 19 个部门参加会议。又如市政府召开吴泾工业区环境
综合整治现场推进会,研究制定了吴泾工业区环境综合整治部分
工作的协调意见,市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政
府、华谊集团等 13 个部门和单位参加会议。三是注重加强分析研
究,建立长效机制。相关部门在抓整改的同时,全面、深入地分
析问题产生的原因,既加强内部制度建设,建立和完善了财务管
理、资产管理、采购管理等内控制度,也加强财经法规政策宣
传,通过组织培训、召开研讨会等活动,提高人员的业务素质。
如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳析,在局属系统内,
有的预算单位,结合此次审计发现的问题,开展全面培训,
对预算管理、财务算、政府采购政策进行解,在进一步建立
全内部控制制度等方面提出了严格要求。此外,对审计发现的
规问题,有关部门进行了严肃移送线索的3
中,法院已完成开理1进入阶段,有关部门对其
2的2责任人分别给予行政级和行政大过分。
一、市财政局组织执行市级预算和市地管审计整
情况
()对部分专项资金未充分发金使用的问题,市财
政局将 0.97 亿元污费、水资源费收入,在第四轮三年行
动计予以统筹安排,并将根据有关专项资管理办法和规定
程序,督促相关部门做落实工作,加实施进度,在
2
财政资金使用规范、安全和有效的前提,加强预算执行管
理,及时拨付专项资
()对个专项资金拨付方式不规范的问题,市财政局要求
政局将 3000 万元剩余款交还国库其支出时按照国库
中支管理规定,将资金直接付至相关区(县)
()对部分区管委会预算管理不规范的问题,市财政局
要求临港产业区管委会报送XX年项执行情况,并进一步加强和
规范预算管理,及时制报专项资年度预算。同时,市财政
局将根据虹桥商务区管委会、市规划国土局的能定位和
桥商务区专项规划编制工作要求,对经预算进行严格核把
关。
(四)对部分专项资金投资形成的区资产制定管理办法的
问题,市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理办
法,建立已核销基础设施等资产的管理机制,加推进工决
算,办理产权移交
(五)对部分税款征收管理不规范的问题,市地督促相
务分局予以纠正,有关税款已如实报、足额征收入
(六)税额及时补征耕占用税的问题,
县税务分局对8单位补征耕占用税已征收入
二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改情况
对审计发现的问题,市经济信息化委、市公安局、市
局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保
障房屋管理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市
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摘要:

财务审计员20xx年工作总结对20xx年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,市政府领导高度重视。今年8月,市政府召开了审计整改专题会议,研究部署整改工作,要求各部门、各单位建立整改工作责任制,认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题,及时修订和完善制度,不断提高部门预算执行和财务管理水平。市政府各分管领导对多项审计结果做出批示,牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议,要求各部门、各单位重视审计意见和建议,强化落实整改。市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见,并按照市政府有关要求,采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式,督促被审计单位认真整改审计查出的问题。同时,...

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