兰山区审计局20xx年上半年工作总结

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2024-09-12
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兰山区审计局 20xx 年上半年工作总结
上半年以来,兰山区审计局在区委、区政府的领导下,在市
审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确
立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作
求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政
府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信
息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆
满完成审计任务。全年共安排审计项目 55 个,其中,省厅统一安
排项目 6 个,市局安排项目 5 个,区审计局安排项目 44 个。截止
目前,我们共审计单位 30 个,占年初计划的 55%,查出违规违纪
资金 1.34 亿元,管理不规范资金 19 亿元,依法实施处理处罚 94
万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息 29 篇,被各级采用 25
篇次。
一、审计业务工作开展情况
(一)本级预算执行审计情况
今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《20xx 年
度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造
了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方
案要求,对区财政局、地税局以及 15 个区直一级预算单位进行了
审计。结合地税审计,对全区 21 家重点税源企业进行了审计调
查,对 5 家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区 5 家
福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。
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通过审计,共查出违规资金 3677 万元,依法处理处罚 67 万
元,已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收
征缴力度,现已实现多入库 20xx 余万元。我们对 5 家规模较大的
社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区
委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了
谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比
例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对
福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区
政府以及社会各界的高度重视。目前,区政府根据审计报告,已
着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调
查。
最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会
将专题听取该报告。审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整
改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了“反馈
通知单”,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定。
(二)金融审计情况
我们组织全局人员分成 5 个审计组,利用 10 天时间,对区信
用联社 5 家分社(兰山、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用
社)完成了 20xx 年度资产、负债、损益情况的审计。共查出违规
资金 20.13 亿元,并已作出了相应处理处罚,共收缴罚款25 万
元。
(三)领导干部经济责任审计情况
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今年,市委、市政府下发了《关于进一步加强经济责任审计
工作的意见》以后,区委、区政府领导高度重视,以兰办发
[20xx]10 号文件向全区范围转发了该文件。区审计局立即采取了
三条落实措施:一是在全局进行了集中学习,吃透精神,深刻领
会。二是积极与组织、纪检等部门沟通协调,共同形成监督合
力。三是由组织部委托,首次对兰山区 5 个镇街道的党政“一把
手”实行任中审计。
我们结合本级预算执行审计,已经完成了 4 名领导干部经济
责任的离任审计。其他5 个镇、办事处的党(工)委书记、镇长
(主任)的经济责任审计将在下半年开展。
(四)招商引资项目审计调查情况
今年,区政府以摸清招商引资项目的真实性、效益性为目
标,由区审计局对 20xx 年度全区招商引资项目进行审计调查,揭
露了招商引资中的虚假行为,维护了市场经济秩序。经审计调查
15 家单位,区政府分配任务 15850 万元,实际完成引资任务为
5038万元,占区年终考核认定的 27%。
此外,教育系统财务收支审计也已全面展开,对区直 5 所学
校(五中、七中、西郊实验学校、第一职业中专和电大)完成了
调帐,有关审计正在进行中。
(五)领导交办审计事项
今年,我们积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后接受委
托对华药物流城经济纠纷案件、区农机公司上访案件、供销社果
品公司上访案件、亚翔水泥厂上访案件、兖石铁路复线建设项
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兰山区审计局20xx年上半年工作总结上半年以来,兰山区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目55个,其中,省厅统一安排项目6个,市局安排项目5个,区审计局安排项目44个。截止目前,我们共审计单位30个,占年初计划的55%,查出违规违纪资金1.34亿元,管理不规范资金19亿元,依法实施处理处...
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