财务审计报告的议案(精选3篇)

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财务审计报告的议案(精选 3 篇)
财务审计报告的议案 篇 1
市审计局:
根据(20xx)审代字第 l0 号《审计任务书>,我们于 20xx 年 3
月 1 日至 3 月 25 日对国营百货商场 20xx 年的财务收支情况进行了
审计。审查了该商场 20xx 年度资金表、经营情况表、有关财务收
支的帐簿,抽查了年度内的有关记帐凭证和原始凭证,盘点了库
存现金,按照审计计划如期完成了审计任务。查明:该商场 20xx
年度尽管经营业务有所发展,较好地完成了商业任务,但由于财
经法纪观念不强,财会工作薄弱,仍存在内部控制制度执行不
严,会计处理不及时,财务收支不真实等错弊行为。计发现并落
实的有:隐匿各项收入 16152 元,扩大各项开支 40321 元,人为
加大销售成本 25625 元;造成偷漏营业税 826.5 元,偷漏所得税
36265 元。现报告如下:
(一)被审计单位概况
国营百货商场系市百货公司所属的中型百货企业,以零售为
主,兼营少量批发业务。1978 年 10 月开业,经营大小百货、文化
用品、针纺织品、五金交电、服装、鞋帽、家具、家用电器等类
商品 17000 多种。商场设党支部,l994 年实有干部职工 225 人,
除支部书记 1 人、经理 l 人、副经理 2 人等党政管理干部 l8 人
外,直接从事营业的人员 207 人,占全体人员的 92%,财会专职人
1
员 6 人,占全体人员的 2.67%,按商品大类设十五个商品柜组,每
个柜组的副组长为不脱产核算员。
近年来,在商业经济体制改革中,商场的经营业务有所发
展,较好地完成了商业任务。该商场 l994 年的流动资金平均占用
额为 145 万元(其中商品资金占 82.7%),年销售总额为 1387 万
元,实现毛利 l76 万元,毛利率为 12.73%(比 20xx 年增长 l2%),
实现利润总额 85 万元,利润率为 6.13%(比 20xx 年增长
l3.33%),开支商品流通费 41 万元,费用水平为 2.95%,比上年下
降 3.06%,全年全员劳动效率为 61664 元。人均利润为 3778 元,
总的来,各项主经济指标完成计划较好。
,据有关部门介绍并从审计结果证实,商场的管理工
作、财会工作处于中间状态需采取措施,进一加强。
()发现的问题和处理意见
除内部控制制度不严,存在漏,以及帐务处理不及时,长
帐,致使会计材料不实等问题已分别指出纠正外,查实的属
于财务收支错弊问题和处理意见如下:
1.加大销售成本,压低销售利润
(1)经查,该商场经营的种电20xx 年 6 月进货的价格
台已调低 30 元,计算销售成本时仍按月期成本计
算,而未先出法计算,使当月售的 780 ,每
计成本 30 元,计加大成本 23400 元,压低了销售利润。造成偷
漏所得税 l2870 元。商场财计承认弄虚的错
面检查。
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(2)该商场的小百货、文化用品和粮果烟酒三个商品柜组的库
存商品分别实行售金额核算,柜组计算销商品的进销
。经审核计算发现,该个商柜组 12 月销商品进销差价
计算,而是按 11 月个商品柜组的进销差价率计算
的,致使 12 月实现的进销差价少计 2225 元,造成少计利
润,漏交所得税 1223.75 元。商场财计承认,并称当
财会业务繁忙图省事造成,并非故意作弊,经查证,所
属实。
以上项人为地扩大销售成本,压低利润,造成偷漏所得税
14039.75 元。虽已出检查,但情较为严,除应立即调整
项,补缴所得税外,对 l994 年 6 月所售电780 多计成本
偷漏所得税 12870 元,已征得税务局同意,处以一金.
2.隐匿收入,偷漏所得税
(1)该商场20xx 年 6 月起将 6 个临街门面橱窗租借给本市
家工作商品宣传广用。商场每月收取租金 1200 元(每个
橱窗 200 元),全年计 14400 元,记入_应付款一一其他应付款
一的有关明下,长期悬挂,不作清结。商场承认此项收入
准备用作-意,但尚未动用,以偷漏营业税 744 元和所
得税 7510 元。
(2)该商场 20xx 年 10 月为家用电器代销 38 台滞销收
,每代销手续费 50 元,手续费 1650 元,用以上
,计偷营业税 82.5 元和所得税 862.13 元。
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标签: #财务 #审计 #议案

摘要:

财务审计报告的议案(精选3篇)财务审计报告的议案篇1市审计局:根据(20xx)审代字第l0号《审计任务书>,我们于20xx年3月1日至3月25日对国营百货商场20xx年的财务收支情况进行了审计。审查了该商场20xx年度资金表、经营情况表、有关财务收支的帐簿,抽查了年度内的有关记帐凭证和原始凭证,盘点了库存现金,按照审计计划如期完成了审计任务。查明:该商场20xx年度尽管经营业务有所发展,较好地完成了商业任务,但由于财经法纪观念不强,财会工作薄弱,仍存在内部控制制度执行不严,会计处理不及时,财务收支不真实等错弊行为。计发现并落实的有:隐匿各项收入16152元,扩大各项开支40321元,人为加大销...

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