2022审计工作总结汇报(精选3篇)

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2022 审计工作总结汇报(精选 3篇)
2022 工作 审计 总结汇报 1
    按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在
各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头。
    在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以 热情、高效、
负责 为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风
险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为 20__年度全省
内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构 6个,内审人员 18
人,其中专职人员 10 人。
    集团公司共开展内部审计项目 42 个,总审计金额达 190 亿元。其中,重点对所属 9
子公司、13 家三 企级 业____年至 20__年 状况、内部控制情况和投 目情况 行了财务 资项 进
全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织开展了工
会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第七监事会
对集团公司____年以来的投 目开展 督 。资项 驻 专项监 检查
    集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成 20__年子公司 的后 工作,并 合审计 续
国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪
审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内
审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人
员的业务知识培训。
2022 工作 审计 总结汇报 2
    一季度,我局在市委、政府领导下,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作
用,服务国家和地方改革发展大局。共完成审计项目 12 个,提交审计报告、信息 12 篇,
提出合理化审计意见建议 28 条。
    一、审计项目开展情况
    ()财政预决算审计
    开展市本级 20__年 算 行及决算草案 预 执 审计
    ()政府投资建设项目审计
    完成了交通大街给水管网改造等 6个项目竣工决算审计。对中学教育基地、北环路网
排水板涵工程等进行跟踪审计。
    ()经济责任审计
    按照组织部通知要求,完成对 6名乡局级主要领导干部经济责任审计。
    ()上级机关交办任务
    按照上级审计机关要求,抽调 5名业务骨干赴廊坊、邢台沧州加审计。
    二、下一步 工作安排审计
    进全市经济发展为目,进一加大审计力度,行审计监督职责,主要做
好以下方面的工作。
    ()做好国家重大政策落实情况跟踪审计、地下水压采等审计工作。
    ()继续开展 20__年市本 算 行及决算草案 工作。级预 执 审计
    ()加大政府投资建设项目跟踪审计及竣工决算审计力度,省建设项目资金。
    ()完成乡财政决算审计、行政事业单位财务收支审计及乡局级主要领导干部任
经济责任审计。
    ()完成上级审计机关和市委市政府交办的各项审计任务。
2022 工作 审计 总结汇报 3
    20__年,我 内 在 党委、政府的直接 下,在领导 _审计局的关心指导下,坚持
邓小平、三个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展,认真学习贯彻落实《中
共和国审计法》和《审计关于内部审计工作的规定》等有关法法规,坚持 依
审计,服务大局,围绕中心,出重点,求真务实 的工作方遵守内审职业道德
行监督职责,力提高工作质量,为维护财经秩序政建设、加强经济管
理等方面,起了积极的作用,为_会经济健康发展作出了有的贡献
    今年审计共完成了_个项目审计,其中财务收支审计_个、干部离任审计
_个、基建、工程项目审计_个,工会经费审查审计_个。回顾今年的工作,主要做了
以下个方面
    1、按照年初工作计,认真开展财务审计。
    为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督审计今年 1-
2,对全管理部级公司、事业单位 20_年度 收支情况 行了全面财务 进 审
计。这次审计,我以财务制度和政府有关文件依据,一检查了各单位 20_年度
活动的真实、合法和效益等情况,二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规
定的情况。体检查了各单位有无超标准补贴、有集体资金,费用报原始凭
证是否合规、合法,会计是否规范,度收支有无虚估冒算,账款是否及时收
,有否存损失浪费等情况。对财务审计中发问题,及时有关单位领导通,做
到即知即改;对一些历年遗留问题,要求单位制订计划逐理。从今年一季度起,财
务审计由经管办组织进行季度审,审计积极配合并一起参与财务审。
    2坚持有离原则,做好干部离任审计。
    离任审计加强干部管理和监督的一个重要环是促进党风政建设的一项重要制
度,也对领导干部在任内单位资、经营况和经济管理等情况进行
。通离任审计,进一步明确干部的经济责任,使离任得清楚,继任者接得明白
在离任审计中,我们坚持全面审计、重点出、规范作,审计结和审计评到客观
今年审计__居委会主任、_业公司经理、_敬老院院长_
委会主任、_经济发展有公司经理和_委会主任进行了离任审计。对审计中发
,实事求地进行披露,提出整改意见,并督整改。
    3、加强项目结算监督,好基建工程审
    开展基建工程审,加强定资投资管理,提高资金使用效度地节约
设资金,这是内审工作的一项重要工作。近几年来随着经济不断发展和新农村
建设的不断推进,我在基和公益事业方面加大了投力度,政府和集体投资
项目不断增加。在基建工程审中,审计室坚持工程审规定,踏勘现场仔细测量
做好审机构建设方、工方的调。对_元以上工程项目委托社会中机构直接
;_元以下项目,审计室借助机构专业力进行审,并要求审机构正确套
用计价标准,做好准确,积极维护集体益。今年审计共完成基建工程项
目审_个,送审_元,审定_元,核减工程造_元,核减率_%。其中委
托社会中机构审项目_个,送审_元,审定_元,核减金额_元,核减率
_%;内审项目_个,送审_元,审定_元,核减金额_元,核减率_%
    4、认真做好调服务,实审计整改意见
    20__年下半年,_审计局对我进行党政干部经济责任审计。通过这次审计,发
20__20__年两年 , 、 政收支上存在着一定 ,根据财务 财 问题 _审计局出的《审
计报告》中提出的有关整改事项,党委、政府极为重,于_12 24 日召开专
议,研究审计整改。为了全面实整改任务,根据拟定的整改分工,审计一方面
及时了掌握有关单位审计整改情况,及时向镇领导汇报;一方面对有关问题提出了
整改建议,供他们参考,并督促这些单位按照要求逐条逐项地好整改。在各方的配合支
下,审计按时起草了《_经济责任审计整改情况报告》,经党委政府领导审
,在规定的时内及时上报了_审计局。今年 318 ,经_审计组再次回访检查
。对今年内审中发问题,在 10 月份也进行了一检查。
    5行经审职责,加强工会经费审计。
    工会经费的审查、审计工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求,于
2,对工会 20__年度 决算和经费 20__年度 算 行了经费预 进 审查;5 ,对工会
20__年度工会 收支情况 行同经费 进 级审计;7 ,对工会 200_年上半年 算 行情经费预 执
况进行了审查;8 ,对 5个基工会 20__年的 收支 行了 。 工会 经费 进 审计 对 经费审计
问题,我们都了审计意见。通审计,进一规范工会经费的使用和管理。
    回顾今年的工作,虽然取得了一定成对照上级和领导的要求不小
。由于人力有以制订详细的审计计,有工作做得还不够深入细致
    由于缺乏基建工程项目的审知识,新农村建设中一内审项目有经
及时完成;审计工作水和审计质量还于进一提高。在今后的工作中,我决心进
加强学不断提高自身素质;坚持边学,学用结合,认真总结,查找不足
不断提高审计工作质量和审计效;严格按照内审工作要求,进一规范作程
持依法审计,及时完成各项工作任务。
摘要:

2022审计工作总结汇报(精选3篇)2022工作篇审计总结汇报1  按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头。  “在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以热情、高效、”负责为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为20__年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。  集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点...

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