2022审计工作总结汇报(精选3篇)

VIP专免
2022 审计工作总结汇报(精选 3篇)
2022 工作 篇审计 总结汇报 1
按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在
各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头。
“在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以 热情、高效、
”负责 为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风
险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为 20__年度全省
内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构 6个,内审人员 18
人,其中专职人员 10 人。
集团公司共开展内部审计项目 42 个,总审计金额达 190 亿元。其中,重点对所属 9家
子公司、13 家三 企级 业____年至 20__年 状况、内部控制情况和投 目情况 行了财务 资项 进
全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织开展了工
会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第七监事会
对集团公司____年以来的投 目开展 点 督 。资项 驻 专项监 检查
集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成 20__年子公司 的后 工作,并 合审计 续 结
国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪
审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内
审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人
员的业务知识培训。
2022 工作 篇审计 总结汇报 2
一季度,我局在市委、政府领导下,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作
用,服务国家和地方改革发展大局。共完成审计项目 12 个,提交审计报告、信息 12 篇,
提出合理化审计意见建议 28 条。
一、审计项目开展情况
(一)财政预决算审计
开展市本级 20__年 算 行及决算草案 。预 执 审计
(二)政府投资建设项目审计
完成了交通大街给水管网改造等 6个项目竣工决算审计。对中学教育基地、北环路网
排水板涵工程等进行跟踪审计。
(三)经济责任审计
按照组织部通知要求,完成对 6名乡局级主要领导干部经济责任审计。
(四)上级机关交办任务
按照上级审计机关要求,抽调 5名业务骨干赴廊坊、邢台及沧州市参加审计。
二、下一步 工作安排审计
以促进全市经济发展为目标,进一步加大审计力度,依法履行审计监督职责,主要做
好以下几方面的工作。
(一)做好国家重大政策落实情况跟踪审计、地下水压采等审计工作。
(二)继续开展 20__年市本 算 行及决算草案 工作。级预 执 审计
(三)加大政府投资建设项目跟踪审计及竣工决算审计力度,节省建设项目资金。
(四)完成乡镇财政决算审计、行政事业单位财务收支审计及乡局级主要领导干部任期
经济责任审计。
(五)完成上级审计机关和市委市政府交办的各项审计任务。
2022 工作 篇审计 总结汇报 3
20__年,我 内 在 党委、政府的直接 下,在镇审镇领导 _审计局的关心指导下,坚持以
邓小平理论、三个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实《中华
“人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持 依法
”审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实 的工作方针,遵守内审职业道德,依
法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管
理等方面,起到了积极的作用,为_社会经济健康发展作出了应有的贡献。
今年以来,镇审计室共完成了_个项目审计,其中:财务收支审计_个、干部离任审计
_个、基建、工程项目审计_个,工会经费审查审计_个。回顾今年以来的工作,主要做了
以下几个方面:
1、按照年初工作计划,认真开展财务审计。
为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年 1-
2月,对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位 20_年度 收支情况 行了全面财务 进 审
计。这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,一是检查了各单位 20_年度经
济活动的真实性、合法性和效益性等情况,二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规
定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金,费用报销和原始凭
证是否合规、合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否及时收
回,有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题,及时与有关单位领导沟通,做
到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起,财
务审计由经管办组织进行季度互审,镇审计室积极配合并一起参与财务互审。
2、坚持有离必审原则,做好干部离任审计。
离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节,是促进党风廉政建设的一项重要制
度,也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评
价。通过离任审计,进一步明确干部的经济责任,使离任者交得清楚,继任者接得明白。
在离任审计中,我们坚持全面审计、重点突出、规范操作,审计结论和审计评价做到客观
公正。今年以来,镇审计室先后对_镇_居委会主任、_物业公司经理、_敬老院院长、_村
委会主任、_经济发展有限公司经理和_村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问
题,实事求是地进行披露,提出整改意见,并督促整改。
3、加强项目结算监督,搞好基建工程审价。
开展基建工程审价,加强固定资产投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建
设资金,这是内审工作的一项重要工作。近几年来,随着我镇经济社会不断发展和新农村
建设的不断推进,我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度,镇政府和集体投资
项目不断增加。在基建工程审价中,镇审计室坚持工程审价规定,踏勘现场、仔细测量,
做好审价机构与建设方、施工方的协调。对_万元以上工程项目委托社会中介机构直接审
价;对_万元以下项目,镇审计室借助审价机构专业力量进行审价,并要求审价机构正确套
用计价标准,做好准确定价,积极维护集体利益。今年以来,镇审计室共完成基建工程项
目审价_个,送审价为_万元,审定价为_万元,核减工程造价_万元,核减率为_%。其中委
托社会中介机构外审项目_个,送审价为_万元,审定价为_万元,核减金额_万元,核减率
_%;内审项目_个,送审价为_万元,审定价为_万元,核减金额_万元,核减率为_%。
4、认真做好协调服务,落实审计整改意见
20__年下半年,_审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计,发现我
镇在20__和20__年两年 , 、 政收支上存在着一定 ,根据间财务 财 问题 _审计局出具的《审
计报告》中提出的有关整改事项,镇党委、政府极为重视,于_年12 月24 日召开专题会
议,研究部署审计整改。为了全面落实整改任务,根据拟定的整改分工,镇审计室一方面
及时了解、掌握有关单位审计整改情况,及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了
整改建议,供他们参考,并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支
持下,镇审计室按时起草了《_镇经济责任审计整改情况报告》,经镇党委政府领导审核
后,在规定的时间内及时上报了_审计局。今年 3月18 日,经_审计组再次回访检查验收
一次通过。对今年内审中发现的问题,在 10 月份也进行了一次检查。
5、依法履行经审职责,加强工会经费审计。
工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求,于今
年2月,对镇工会 20__年度 决算和经费 20__年度 算 行了经费预 进 审查;5 月,对镇工会
20__年度工会 收支情况 行同经费 进 级审计;7 月,对镇工会 200_年上半年 算 行情经费预 执
况进行了审查;8 月,对 5个基层工会 20__年的 收支 行了 。 工会 中经费 进 审计 对 经费审计
发现的问题,我们都出具了审计意见书。通过审计,进一步规范工会经费的使用和管理。
回顾今年以来的工作,虽然取得了一定成绩,但对照上级和领导的要求还有不小的差
距。由于人力有限,难以制订详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致。
由于缺乏基建工程项目的审价知识,新农村建设中一些内审项目没有经过审价,不能
及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中,我们决心进
一步加强学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,
不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚
持依法审计,及时完成各项工作任务。
摘要:
展开>>
收起<<
2022审计工作总结汇报(精选3篇)2022工作篇审计总结汇报1 按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头。 “在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以热情、高效、”负责为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为20__年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。 集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点...
声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。
客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
作者:文海小编1
分类:工作总结
价格:3.9贝壳
属性:4 页
大小:40.87KB
格式:DOCX
时间:2024-07-19