2024审计员个人工作总结(精选24篇)
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2024-07-19
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2024 审计员个人工作总结(精选 24 篇)
2024 个人工作 篇审计员 总结 1
本人于今年调至企业分部从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围
“ ”绕各项工作目标,坚持 依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实 的审计工
作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作
任务,现将在企业借调一年期间的工作情况小结。
一、加强学习,培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加
强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论
“ ”和 三个代表 重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的
侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。
二、强化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经
济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取
得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技
能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来,参加了企业系统内三个电厂的.物资专项审计,还实施了对
分企业所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项
审计及 zz、电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告 10 篇,提出 建 或意审计 议 见
40 余条,得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外,还圆满地完成了电厂
的任中审计、股份公司借调的电力检修公司离任审计和电厂绩效审计,每一项审计工作,
特别是随股份企业去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有
了一定的提高。
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了
视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不
足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解
生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学
习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审
计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
一年来,在企业领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的
全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力
度,确保各项制度深入落实" 这一工作目标,积极主动地在企业内部开展了审计工作。经
过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:
1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、
宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,
甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
2024 个人工作 篇审计员 总结 2
根据《__有限公司内部审计制度》(_发[__年]13 号)文件有关要求,经过集团公司内
部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了__年
度的内部审计工作。
一、领导重视,制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,
建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部
控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程
项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监
督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与
要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状
态,保证了各项工作的开展。
二、完善程序,落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必
审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制
点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目
前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的
审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训,提高水平。
根据内部 知 面不断拓展的形 要求,我 加大了 人 后 教育的力度。每审计 识 势们 审计 员 续
年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》
培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交
流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促
进,共同提高。
四、突出重点,整改落实。
在去年10 月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原
材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章
制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道安装
公司 111 个历史遗留项目的整理;“ ”根据 固定 管理 法 通 近一年的 复核登 ,资产 办 过 现场 记
“ ”实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现 账、卡、物 的动态一
致;规范了内部往来账的管理;“加强了限额以下采购项目的管理,增订了零星工程管理办
” “法 ,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司 招投
”标标后管理实施细则 等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为
领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,
运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决
策。
2024 个人工作 篇审计员 总结 3
_年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,
在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在
公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作
思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。
今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下,围
绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领
导交办的各项任务。具体表现在以下各方面:
1、认真学习,提高综合素质。
工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有
因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及
经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻
《会 法》和国家有关 法 ,依法履行会 核算和会 督的 。遵 守法,计财经规计 计监 职责 纪热爱
本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计
制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。
能认真细致、及时地做好近40 家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的
全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联
系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的
完整性,为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。
为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自
支事业、企业性质人员等等)的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预
决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客
观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情
况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中
的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。
4、积极筹措资金,确保机关工作正常运转。
从经信委的整体情况看,人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事
业、企业等性质),资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我
们根据委里的自身特点及领导要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入来源,主要是收
取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市
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2024审计员个人工作总结(精选24篇)2024个人工作篇审计员总结1 本人于今年调至企业分部从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围“”绕各项工作目标,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在企业借调一年期间的工作情况小结。 一、加强学习,培养提高自身综合素质 为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论“”和三个代表重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不...
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