审计局年终工作总结(精选21篇)

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审计局年终工作总结(精选 21 篇)
局年 工作 审计 终 总结 1
    按照今年工作的总体要求,全面贯彻落实党的 xx 届三中、四中全会精神和系列重要
讲话精神,深入抓好区委、区政府以及上级审计机关的中心工作,突出重点,注重实效,
切实履行审计职能,落实好审计各项工作任务。现将审计工作情况汇报如下:
    “”一、 时期及 20xx 年审计工作基本情况
    “”期 ,我局共完成 审计项 251 个,查出各种违规金额 1118.2 万元,管理不规范
金额 161616.66 万元,依法处理上缴财政 735.5 万元,核减工程款 5067.58 万元,向纪检
监察机关移送案件 1起。我局有 2个项目被自治区审计厅评为全区优秀审计项目;5 个项目
被市审计局评为全市优秀审计项目,其中公车工业园路网沙田路工程竣工结算审计项目获
” “全市一等奖。区审计局荣获 全市审计系统先进集体 、 全市审计整改年活动先进集
” “体 、 20xx 年保障性住房审计项目优秀审计组 等荣誉称号。其中在 20xx 年以来,我局共
完成各项审计项目 35 个,查出主要问题金额 60682.78 万元,其中:违规问题金额 633.69
万元,管理不规范金额 57826.61 万元,核减工程投资额 655 万元。提出审计建议并被采
76 条,上报审计信息 35 篇。 出的 ,我局依法作出了 理,大部分对审计查 问题 审计处
题已得到了纠正和改进,有些正在积极整改中。
    ()深化财政预算执行审计,规范预算管理
    20xx 年,我局完成区本级财政预算执行情况审计项目 1个,共查出管理不规范问题
10 个,主要问题金额 45978 万元,其中:查出违规金额 441 万元,管理不规范金额 45537
万元,挽回经济损失 1063 万元。对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖,以
“ ”预算执行为主线,重点关注国库集中支付管理、财政存量资金、 三公 经费情况等方面,
加强对财政资金分配、使用和管理情况的监督。提升预算执行审计的影响力,注重从体
制、机制、制度层面分析原因,提出改进建议,维护公共财政安全。
    ()强化领导干部经责审计,促进领导干部清正廉洁
    根据区委组织部委托,我局 20xx 年对 7名领导干部进行经济责任审计,现已完成 3
名。审计查出主要问题 17 个,主要问题金额 12482.3 万元,其中:违规金额 192.69
元,管理不规范金额 12289.61 万元。审计重点关注领导干部任职期间执行上级经济法规
和政策、资金使用管理、单位内控管理、遵守各项廉洁规定等情况。对审计发现的问题,
我局对被审计领导干部应承担的责任作出了实事求定和客观公正的评,分向被
审计单位提出了提出加强现金支出管理、控三公经费支出规、规范财务原始凭证等切
实有效的审计建议,进一促进领导力规范行,清廉作为。
    ()加强政府投资项目审计,减财政资金
    20xx 年,政投审计审结项目共 29 个,核减工程款 655 万元。审计结果表明:政府投
资项目在承发、投资控制等环节存在一些问题,如工程结算资审核不够严格,工程
价把握不当;部分工程现场签证管理不;项目实施过程中的监管力度不等。对存
在问题,我局用信息化管理开展审计,政投审计项目的审、管理、规范项目资金
、提资金使用效等方面不规范化、科学化,有效为政府及建单位堵塞
节约了建资金。
    ()关注项资金审计,提资金使用效
    阶段,已完成查审计 3个,审计查出主要问题金额 2141.48 万元。一完成
审计统一组织审项目,港口20xx 城镇保障性安工程跟踪审计;二是配合市局完
港口20xx-20xx 县域义教育均衡展专项资金审计;三是完成了港口区西湾海域
环境整治工程现场指挥部资金审计。审计反映项资金的基本使用情况,揭示项资
金使用存在的问题,客观事实提出了审计意见动审计整改,项资金使用的规
范性、科学性。
    ()资源资产审计情况
    本年度,领导干部经责审计其中有港口水利局、港口业局为自资源资产管理
,我局对其部进行经责审计时,加强审计监督覆盖内,关注生态环境和自资源
关制度政策、管理体制等在被审领导干部执行中存在的问题和缺陷,分析原因,提出
整改建议,切实履行好自资源资产审计监督职责。
    二、 工作面 的形式及存在的突出审计 问题
    (),业务人才紧缺
    按照上级要求,审计覆盖面要进一步扩大,因我局审计工作任务不断增加,审计任
审计力量不矛盾越突出。审计业务人才难招紧缺,主要原因审计部
门编用进来的人员,业务刚培养熟练由于没制,好的发展岗
就走了,很难留得住
    ()审计信息化发展较慢
    前仍处在向无纸化审计模式展阶段审计人员的信息化知识系统、全
面,培训力度解决审计要,使审计人员运AOOA 审计公系统不纯熟
    三、 工作的 展思路审计 发
    ()审计干部队伍综合素质,从本上提升审计
    加强审计工作规范化建,审计干部要以审计指针,以强化务和监督
为重点,不责任制、审计工作制度、审计程,提工作效二是坚持 全面审
计、突出重点 的方围绕区委、区政府以及民众关心的问题,对一个审计项目
审深、审分发审计的综合经济监督职能。
    ()转变审计工作方进全面实行计算机审计进程
    应加强计算机技术风险分析方法在审计中的,审计的经济效性。审计
员必须掌握审计系统 AOOA 作,注审计系统件的更新进,避免
计失通过计算机,对审计量总体进行全面检查,降低审计风险
    ()新形势要求,拓展审计内
    财务支审计,加强 三公 经费公款费预算管理、严防 小金库 ,完公款
使用和 程序,促 公款消 的信息公开。二是 极探索 干部 行自然 源费 报进 费 积 对领导 实 资
任审计,将领导干部的经济责任审计资源资产的用、保护,全面
监督领导干部责任。三政府重项目资金审计,积极开展对政府投资项目期费用审
计、招标控制审计、事中现场跟踪审计、竣工结()算审计等,保审计内的全覆
盖。
局年 工作 审计 终 总结 2
    XX 年,审计局在委、政府及宜昌市审计局的正领导下,认真贯彻落实党
xx 大和 xx 届三中全会精神, 持以科学 展 指 ,以构建和 社会 目 ,按为 导
“ ”照 依法审计,局,围绕中心,突出重点,求务实 二十字,突出特色,注重
点,开展审计工作,力为在全省山前列做贡献
    一、XX 年审计工作情况
    XX 年,我局共完成审计项目 28 个,查出管理不规范资金 4223 万元,其中已归还
资金 2800 万元,核减投资额 441 万元,上财政 43 万元。审计提出建议 33 条,被审单
位采纳审计建议 27 条,被审单位制定整改措施 21 条,问题整改率达 100%
    ()围绕中心,局,以县走在全省山前列为审计工作立足点和
点。
    在今年的审计工作中,我局紧紧围绕县委、政府的中心工作,以务基层、
业的理,积极参与新农村,为县域经济又快作出一定贡献
    是认真开展解放思想大讨论把思想、行动统一到委、政府的策上来。今
年,我局紧紧围绕党的 xx 大和 xx 届三中全会精神,以科学 展 指 , 合全 《努
力使县走在全省山前列意见》要求,在全局机关干部职工中认真开展解放
思想大讨论
    通过认识差距学习党的各项理、方、政策和审计业务知识,全局干
“ ”部职工的思想了根本性的转变强了 三种意识 即增强了创新意识敢闯
担责任、敢冒风险;强发展意识,加工作的主动性和活性;强全局意识,发
挥团队精神,加强作配
    二是 企 利益,当好 安 展的 航者和守 神,牢固 立企 老大的维护 业 经济发 护
点。重点查处党政机关、执法部门吃、要,乱收费、变相收费、干经济主
“ ”体的 三行为,积极参与企人员培训导,目管理,完
内部资、现金向控制管理的程和制度,有效控制成本,促进增收节支,
业的自我管理和发能力。XX 年,我在审计中发现有单位业中摊派
用、 条子、吃喝 象。三是 极参与旧 泉村的新 村建 。现 积 县镇农 设
    帮助该制定发农民增收。全年药材 100  菌 袋
摘要:

审计局年终工作总结(精选21篇)局年工作篇审计终总结1  按照今年工作的总体要求,全面贯彻落实党的xx届三中、四中全会精神和系列重要讲话精神,深入抓好区委、区政府以及上级审计机关的中心工作,突出重点,注重实效,切实履行审计职能,落实好审计各项工作任务。现将审计工作情况汇报如下:  “”一、时期及20xx年审计工作基本情况  “”期,我局共完成目间审计项251个,查出各种违规金额1118.2万元,管理不规范金额161616.66万元,依法处理上缴财政735.5万元,核减工程款5067.58万元,向纪检监察机关移送案件1起。我局有2个项目被自治区审计厅评为全区优秀审计项目;5个项目被市审计局评为全...

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