优秀审计人员工作总结范文(精选14篇)
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2024-07-19
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优秀审计人员工作总结范文(精选 14 篇)
秀 人 工作 范文 篇优 审计 员 总结 1
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团
的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划,内部审
计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,
较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就 20xx 年度审计工作总结如
下:
一、完成主要工作
20xx 年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项,专
项经营考核审计 1项,任期经济责任审计 2项,投资企业财务收支与资产负债审计 3项,
基建工程项目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团经营管理、提高
经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核
时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发
现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整
改。20xx 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项,发现问题 41 项,提出建议 36
项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回
访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了
集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20cc 年7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订
经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情
况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结
果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审
计,对 20cc 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合
评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预
测,为投资决策提供依据。
4、加强离任审计,提供人事管理参考
20cc 年,宝原总经理、新 X湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,
对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参
考。
5、完善基建工程审计
20xx 年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入
工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到
实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx 年完成基
建工程项目预算审计 38 项,预算金额 843.44 万元,核减金额 286.84 万元;基建工程项目
结算审计 40 项,结算报审金额 1,392.40 万元,核减金额 384.39 万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公
平、公正进行工程结算审核。20xx 年引进外部力量进行工程造价审核 1项,结算报审金额
228.13 万元,核减金额 119.93 万元。为集团降低了工程造价,节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键
20xx 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困
难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务
流程,给审计工作进展带来一定便利,推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控,提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面
提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制
定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底
稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内
部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业 ERP 系统上线运行,ERP 系统丰富的信息量和强大的查寻与
信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习 ERP 流程操作、深化 ERP 审计系
统应用,着手开展 ERP 环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实
20xx 年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行
审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流
程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关建议,指导
整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
由于目前审计部仅有财务审计 2人,工程审计 1 人,疲于应付近 30 家孙子公司财务
收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审
计、经济责任审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施
工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
坚持学习,提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都
是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺,
审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交
流,在实践中积极探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业能力,为集团审
计工作发展积攒力量。
20xx 年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审
工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加
强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在
集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
秀 人 工作 范文 篇优 审计 员 总结 2
在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感
受到了社会的残酷,工作不顺心,前程不光明,使我感受到了社会的不确定性。痛定思
痛,我决定透过自我的努力考取国家公务员,果然皇天不负有心人,我最后成功的成为一
名公务员。之后我被分配到了审计局工作,成为一名审计局工作人员,这一晃工作就是几
年过去了。
一年来,在市委、市政府的正确 下,在上 部 的正确指 下, 市领导 级审计 门导紧紧围绕
委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学
发展观和服务意识,坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市
委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉
洁自律状况报告如下:
一、廉 自律、清廉从 。洁审
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深
知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国
共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神,始终对自我高标
准、严要求,切实加强自我的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的
学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民
所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻
刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排
非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我
的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和
反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想
侵蚀的潜力和反腐败的道德防线。
摘要:
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优秀审计人员工作总结范文(精选14篇)秀人工作范文篇优审计员总结1 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建...
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