最新2022内部审计工作总结范例(精选12篇)

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最新 2022 内部审计工作总结范例(精选 12 篇)
最新 2022 内部 工作 范例 篇审计 总结 1
    20__年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行
集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20__年度工作的总体要求和审计计划,内部
审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职
责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就 20__年度审计工作总结
如下:
    20__年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项,专
项经营考核审计 1项,任期经济责任审计 2项,投资企业财务收支与资产负债审计 3项,
基建工程项目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团经营管理、提高
经济效益做出了贡献。
    1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
    预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核
时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发
现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整
改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项,发现问题 41 项,提出建议 36
项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回
访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了
集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
    2、开展专项经营考核审计
    20__7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签
订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营
情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考
核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
    3、完善投资企业审计,提供投资评估依据
    为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审
计,对 20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评
价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预
测,为投资决提供依据。
    4、加强任审计,提供人事管理
    20__年,__总经理、新_湖副总经理动,根据集团公司安排进行任审
计,对其任期内经营目的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供
参考。
    5、完善基建工程审计
    20__年,基建工程项目,现场监频繁、预结算审计任务重。工程审计人员深入
工程项目现,开展现工程监督材料审计等,正相关部流程面存在错误,做到
施事前项目审查、监督管理和价控制的系统化工程审计模式20__年完成基
建工程项目预算审计 38 项,预算金额 843.44 万元,核减金额 286.84 万元;基建工程项目
结算审计 40 项,结算报审金额 1,392.40 万元,核减金额 384.39 万元
    根据集团公司要求,对工程结算百万的基建项目,进外部力与市场信息,公
、公正进行工程结算审核。20__进外部力进行工程价审核 1项,结算报审金额
228.13 万元,核减金额 119.93 万元。为集团降低了工程价,大量的资
最新 2022 内部 工作 范例 篇审计 总结 2
    一、4月份工作总结
    1.认真开展市本级及部预算执行情况审计,全面展开对公安局、发展改革委员
市城乡设委员会信委市卫生局、市教育局、市农委员会市环境保护
局、市水利9的预算执行情况审计,完成了市水利局、信委发改
教育局、市城乡设委员会预算执行审计,审计结果经淮南审计信息网向社会公告。
    2. 开展 20_年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计,审计结果淮南审计
信息网向社会公告。
    3. 开展市 湖公园改造、博物 装 竣工决算 馆 饰 审计
    4.加强对新订审计法实施条例的宣传,在《淮河早报》发专,在全市显著路
悬挂标语,在局深入学习贯彻例,扩大新审计法实施条例的影响,促进审计部依
法行
    5. “ ” “ ”深入开展 审计提动,积极建设 学习型机关 在淮南审计读书
动,营审计关自我学习、善于学习氛围
    二、5月工作安排
    1. 认真开展市本级及部预算执行情况审计;完成时限:6
    2. 市机关办公大楼东西二通等重投资项目跟踪审计;完成时限:全年
踪。
    3. 市委政主任进行任经济责任审计;完成时限:5
    4. 草拟_市社会审计监督办法》;完成时限:6
    5. _经济责任审计联席会;完成时限:6
    6. “ ”深入开展 审计提动,提升素质力,为我市 两型城市 提供
优质审计监督服;完成时限:全年。
最新 2022 内部 工作 范例 篇审计 总结 3
    20xx 年,青田县的内部审计工作在县委县政府内审协会的领导下,深入探索内部
审计工作的新思路、新法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发内部审计
的职、促进财务规范管理取得了较好的成效。
    一、全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。
    为加强对内部审计工作的组织领导,20xx 年以局建议并通过县府发了《
田县直()乡镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审工作领
小组由县长担组长组织、纪记担副组长经济责任审计联席会议成
单位主要负责同为成。并要求全32 个乡镇69 个县直全面建立健全内审
织机构,成经济责任内审工作领导小组单位纪(纪检组长)任领导小组组长
抽调内审、财务人员为内审机构确各单位一把手为经济责任内审工作的一责任
,切实加强对经济责任内审工作的组织领导,全101 一级预算单位后建立起内审
组织机构,并配备了内审人员。今年 10 通过县府办发出通,要求乡镇换届和发
人事变动的单位,及时整经济责任内部审计领导小组截止 11 15 日,共有 46
位上 了内 机构人 整文件。单报审 员调
    二、建立培 教育 效机制,不断提高内 人 的 素 。训 长 业务
    为提高全内审人员业务素质动全内审工作上新台阶20xx 年开连续
三年通过县府办发出通,要求全乡镇、各部内审机构派员参加全内审人员
教育位资格书考试培训班连续三年与内审协会联办内审人员教育培训班
请省、内部审计工作的领导和专家来授课培训课包括内部审计理与实务、内部
审计工作规范、内部审计计算用技术等内,并深入解了审计报告作要求和
,对审计发现问题的考与提,问题的成因分析如何提出针对性建议,审计成果的
利用,《浙江省内部审计工作规定》等面内。目县累培训内审人员 272 人次
取得内审位资格人员达 106 初步立起内审人员培训教育制。
    三年,通过办内审人员业务培训和开展全领导部经济责任内部审计实
效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一,为各单位内审及财务人员搭建了一
重要的学习与交流平台。目少乡镇、部财务人员年新录用人员,工作经
与业务力相对不,开展内审工作,特别是开展集中一的领导部经济责任重点检查
工作,为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和计实务操作的机会,通过细
深入的自查、查与重点检查,查错纠弊挑刺,对强化各单位内部审计监督
加强内控制度建,规范财财务管理行为,建反腐倡廉惩防系起到了非常重要的作
用。
    三、整合利用内审机构,实现经济责任审计年全覆盖的目
    20xx 年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全领导部经济责任内审工作的基
上,与县委组织合出了《青田县领导部经济责任监督管理制度》,
、年度经济责任内审自查报告、重点检查、任交、经济责任审计、成果
利用六个方面对领导部经济责任履行情况加强监督。今年上年,我们根据《制度》
的要求,乡镇、部的内审机构中集中抽调24 内审人员215 日开始
摘要:

最新2022内部审计工作总结范例(精选12篇)最新2022内部工作范例篇审计总结1  20__年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20__年度审计工作总结如下:  20__年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,...

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