最新2022内部审计工作总结范例(精选12篇)

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最新 2022 内部审计工作总结范例(精选 12 篇)
最新 2022 内部 工作 范例 篇审计 总结 1
20__年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行
集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20__年度工作的总体要求和审计计划,内部
审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职
责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就 20__年度审计工作总结
如下:
20__年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项,专
项经营考核审计 1项,任期经济责任审计 2项,投资企业财务收支与资产负债审计 3项,
基建工程项目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团经营管理、提高
经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核
时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发
现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整
改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项,发现问题 41 项,提出建议 36
项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回
访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了
集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20__年7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签
订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营
情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考
核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审
计,对 20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评
价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预
测,为投资决策提供依据。
4、加强离任审计,提供人事管理参考
20__年,宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审
计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供
参考。
5、完善基建工程审计
20__年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入
工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到
实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基
建工程项目预算审计 38 项,预算金额 843.44 万元,核减金额 286.84 万元;基建工程项目
结算审计 40 项,结算报审金额 1,392.40 万元,核减金额 384.39 万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公
平、公正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核 1项,结算报审金额
228.13 万元,核减金额 119.93 万元。为集团降低了工程造价,节省大量的资金。
最新 2022 内部 工作 范例 篇审计 总结 2
一、4月份工作总结
1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计,全面展开对市公安局、市发展改革委员
会、市城乡建设委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护
局、市水利局9个部门的预算执行情况审计,完成了市水利局、市经信委、市发改委、市
教育局、市城乡建设委员会预算执行审计,审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。
2. 开展 20_年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计,审计结果已经淮南审计
信息网面向社会公告。
3. 开展市 湖公园改造、博物 装 竣工决算 。龙 馆 饰 审计
4.加强对新修订审计法实施条例的宣传,在《淮河早报》刊发专版,在全市显著路段
悬挂标语,在市局深入学习贯彻新条例,扩大新审计法实施条例的影响,促进审计干部依
法行政。
5. “ ” “ ”深入开展 审计提升年活动,积极建设 学习型机关 在淮南审计网开辟读书征文
活动,营造全市审计机关自我学习、善于学习的良好氛围。
二、5月工作安排
1. 认真开展市本级及部门预算执行情况审计;完成时限:6月底。
2. 对市机关办公大楼及东西部第二通道等重大投资项目跟踪审计;完成时限:全年跟
踪。
3. 对市委政研室主任进行离任经济责任审计;完成时限:5月底。
4. 草拟《_市社会保障资金审计监督办法》;完成时限:6月底。
5. 筹备召开_市经济责任审计联席会议;完成时限:6月底。
6. “ ” “ ”深入开展 审计提升年活动,提升素质、增强能力,为我市 两型城市 建设提供
优质审计监督服务;完成时限:全年。
最新 2022 内部 工作 范例 篇审计 总结 3
20xx 年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部
审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计
的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。
为加强对内部审计工作的组织领导,20xx 年以来,我局建议并通过县府办印发了《青
田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审工作领
导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审计联席会议成
员单位主要负责同志为成员。并要求全县32 个乡镇、69 个县直部门全面建立健全内审组
织机构,成立经济责任内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,
抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任
人,切实加强对经济责任内审工作的组织领导,全县101 个一级预算单位先后建立起内审
组织机构,并配备了内审人员。今年 10 月又通过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生
人事变动的单位,及时调整经济责任内部审计领导小组成员,截止 11 月15 日,共有 46 个
位上 了内 机构人 整文件。单报审 员调
二、建立培 教育 效机制,不断提高内 人 的 素 。训 长 审员业务 质
为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从20xx 年开始,连续
三年通过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续
教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,
邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部
审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技
巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的
利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272 人次,
取得内审岗位资格证书人员达 106 人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践,有
效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个
重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作经验
与业务能力相对不足,开展内审工作,特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查
工作,为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致
深入的自查、互查与重点检查,查错纠弊,互相挑刺,对强化各单位内部审计监督职能,
加强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作
用。
三、整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆盖的目标。
20xx 年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基
础上,与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》,明
确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果
利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年,我们根据《制度》
的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24 个内审人员,从2月15 日开始
摘要:
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最新2022内部审计工作总结范例(精选12篇)最新2022内部工作范例篇审计总结1 20__年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20__年度审计工作总结如下: 20__年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,...
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