地税局内部审计工作计划报告

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地税局内部审计工作计划报告
    为认真落实州局内部审计工作总体要求和精神,做好我局 20xx 年度内部审计工作,
充分发挥内部审计职能作用,按照县局党组的工作要求,结合全局地税工作实际,制定
20xx 年度内部审计工作计划,请认真贯彻执行。
    一、审计工作目标
    按照党的 xx 大、xx “ ”届三中、四中全会精神以及中央 八项规定 的要求,紧紧围绕税
收中心工作,强化系统内部审计监督职责。以风险为导向,以内控为主线,以治理为目
标,深入贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》的精神,做好税收执法审计工作。
促进规范管理,进一步推进审计结果的运用,督查问题的整改落实,促进各项制度的完善
和贯彻落实。完善相关操作流程和内容,促进内部审计工作的进一步规范和发展。
    二、20xx 年度审计计划
    (一)今年,经局党组研究决定,拟对第一税务所开展内部审计 回头看 。
    (二)根据工作需要和领导安排,适时开展专项治理、专项审计或审计调查工作。配
合、协调做好州局对我局的审计工作。
    三、审计内容及工作重点
    20xx 年审计的重点内容:
    1“ ”、内部审计 回头看 ,着重检查第一税务所是否针对 20xx 年《内部审计报告》中提
出的问题,制定整改方案,明确整改时限,认真整改;是否举一反三,认真分析产生问题
的原因,排查管理漏洞;是否采取有效措施,逐一逐条整改;是否强化风险预警,完善相
关制度防止类似问题再度发生
    2、税收征管方面应强调税收征管职能审计,重点审计房地产企业土地增值税的预征
和清算、存量房的管理及评估价格调整情况;财政资金项目的税收管理情况;营改增后各
项税费附加的征管情况;所得税政策执行情况;欠税上线管理等情况。
    四、审计工作要求
    (一)加强组织领导,抓好内审队伍建设
    加强对内审工作的领导,高度重视并着力加强审计队伍建设,充分发挥其监督职能作
用。采取以审代训、抽调业务人员及派驻纪检监察员参加内审工作等形式,不断提供审计
队伍业务技能。加强项目审计实,提审计人员整体素质
    (二)创新审计方式,推进审计信息
    要充分用征管软件和税收管理决策分析平台软件据,进行计算机辅助审计
分析工作。扩大审计抽范围,强化据分析效果,降低审计风险,推内审工作便捷
效,高量开展。
    (三)果运用,好参谋助手
    一、要重视审计决定的整改和审计结果运用工作。按照结果运用法要求,根据情况
推行审计结果一定范围内开,格落实审计结果的整改;运用审计联席制度,
做好部配合,促进审计发问题的整改。对审计中发的重问题,要通过长办公
会、局务会进行报、移送有关部门处理、审计便函向有关部多种形式扩大和深
化审计果运用。应针对审计发的主要问题开展调研,加强分析,通过审计专报的形
式,及时向党组和相关部提出审计建,促进相关法、制度的进一步完善。充分发挥
内审监督规范效应,促进各项工作顺利开展。
摘要:

地税局内部审计工作计划报告  为认真落实州局内部审计工作总体要求和精神,做好我局20xx年度内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,按照县局党组的工作要求,结合全局地税工作实际,制定20xx年度内部审计工作计划,请认真贯彻执行。  一、审计工作目标  按照党的xx大、xx“”届三中、四中全会精神以及中央八项规定的要求,紧紧围绕税收中心工作,强化系统内部审计监督职责。以风险为导向,以内控为主线,以治理为目标,深入贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》的精神,做好税收执法审计工作。促进规范管理,进一步推进审计结果的运用,督查问题的整改落实,促进各项制度的完善和贯彻落实。完善相关操作流程和内容,促...

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