税收自查报告(精选5篇)

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税收自查报告(精选 5篇)
税收自 告 篇查报 1
    我公司与 x4 12 日至 x510   公司 年1 x12 月的 行了自帐务进
查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如
有不妥,请理解和指正,谢谢!
    纳税人名称:
    税务登记号:
    纳税人识别号:
    经济类型:
    法人代表:
      检查时限 1 x12
     一、 企业基本情况:
       我公司系私 企 , 地址:主 :注册 金: 人。法人代表: ,在册 工工营 业 经营
 总额 。20xx  年 收入实现营业 20xx  年度 性 元 经营 亏损
     二、 流转税(地税)
    1.  主营业务收入:我公司 1 x12   收入元。 其中:实现 营业务
    2.  营业税:我公司 1 x12   税元。 其中:缴纳纳营业
    3 、城市维护建设税:我公司 1 x12  月 城市 建 税元。 其中:缴纳 维护 设
    4 、教育费附加:我公司 1 x12   教育 附加元。 其中:缴纳 费
    5   、 堤防费:我公司 年 1 x12  月 年 堤防 元。应缴 费
    6   、 平抑食品价格基金:我公司 年 1 x12 月 平抑食品价格基金元。应缴
    7   、 教育发展费:我公司 年 1 x12     教育 展 元。 其中:应缴 发 费
    三、地方各税部分:
    1.  个人所得税:我公司法人代表 年度-x  年度工 收入元,我公司 年度-x 年度个人工
资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。
    2. 土地使用税:无
    3.  房产税:我公司 年度-x 年度无房 税
    4.    车船使用税:我公司拥有小车 辆,应缴纳车船使用税 元,已缴纳。
    5.  印花税:我公司 年度-x 年度主 收入元,按营业务 0.03%税率应缴纳印花税元。帐
4 本,每本 5 元贴花,共计元。合计应缴纳印花税元。
    四、规费、基金部分:
    1   、 我公司 年度-x 年度 工为职 4 人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在
我公司 ,原因系 批 工的社会养老保 及医 保 仍由以前的工作 位代 ,关系缴纳 这 职 疗 险
未转入我公司。
    2   、 我公司 年度-x 年度交 残疾人就 保障金元。缴 业
     五、 发票使用情况:
     年度-x  年度我公司开具了 票,多少张,金额多少?
税收自 告范文篇二:企 税 自 告范文查报 业 务 查报
    市地税分局:
    x629 日 局召开了税收 大会,会后我 根据大 安排意 专项检查动员 们 检查 见对
单位 x年至 x15月底以前的 税情况 行了 真的自 。 将自 情况 告如下: 进 认 现 查 报
    一、企业概况
    实收资本,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入
x元。
    二、自查情况
    根据贵局大检查安排意见,我们重点对本企业 x年至 x5月底以前的 税情况 行纳 进
了自查,自查结果为:
    1. 营业税检查情况:截止 x5月底,本企 少 税:业 缴营业 ...;城建税:...;
教育费附加:..;土地增 税:...;水利基金:2...;少缴税的主要原因是:x6
月公司 拍土地12.64 亩,当时的成交价为每亩地 500 万元,原计划土地拿到后能尽快开
工建设,加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到现在无法拆
迁,加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难,因此
造成了税款的拖欠。
    2. 代扣税检查情况
    根据税务局要求,我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督,并积进行了代扣
代缴,尽如此目前还有一些问题:
  ①由于工程未决算,目前已付工程款 xx 元,工程款暂未代扣税金。
  ②其他由于正在办理外派证,已xx 元,未代扣税金。
    经过自查,我们分认识到了自错误补交税款外,在后的工中我们
认真学习法规,学习税收识,错误遵纪守法,照章纳税,为国家富
,企业发展尽我们应尽的务。
税收自 告 篇查报 2
    某某国税局:
    我公司是某某食品有限公司在新疆登 注册的全 子公司,属于食品加工企 , 业 经营
范围方便面挂面粉丝调味品的销售。注册资金 1000 万元。
    我公司于 20xx 年正式生 运 , 有供 、生 、物流、 等部 ,遵循产 营 设 营销 财务
企业会计核算方法,设置总明细账等,目使用金蝶软件,我公司纳税按照要求
一进行网上申报,年度税、地税报税值税、城建税、房产税、教育费附
加、个人所得税等税为自行报,请税务等代理机构。我公司每年都聘
税务师事务所的人员对我司所得税汇清缴、年度计工进行实检查并出报告,现
将我公司的自查情况汇报如下:
    我公司用于抵扣 税 的增 税 用 票是真 合法的,没有开票 位与收款 位进项 额 值 专 发
不一或票所记载货物与库货物不一的发票用于扣。
    用于扣进项的费发票是真实合法的,与购进和销售货物
进项税额;有以固定资产发费或销售免纳值税的固定资产发
进项税额;有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票扣进项;在以开票
与承运方不一致的运 票抵扣发 进项;在以项目填写齐全运输发票扣进项税额
等情况。
    我公司取得的增 税普通 票、通用机打 票、手工 票等,已 国税网 值 发 经 查
信息与票面均一致。
    进房建筑类固定资产扣进项税额的情况。
    材料货物用于在建工程、集体福利应税项目等未
出进项税额的情况。
    生退货折让定作进项税额转出。
    用于应税项目和免税项目、货物按照定作进项税额转出。
    售收入是完整及 入 :不存在以 易 交易未 收入的情况 货 货 ;在以货抵债
入未记收入的情况;在销售产品不开发票,得的收入不的情况;在销
售收入 期挂 不 收入的情况。不存在 同 售行 、未按 定 提 税 的情况帐 转 规 计 销项 额
    在开合规红字发票冲减应税收入的情况:发货退回、销售扣或
折让,开红字发票和合税法规
    营业收入完整及时入,现金收入;给客户开发票,应的收入
按《营业税条例》的时间认收入,准时成纳税务。

标签: #自查报告

摘要:

税收自查报告(精选5篇)税收自告篇查报1  我公司与x年4月12日至x年5月10 日公司年对1—月x年12月的行了自帐务进查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!  纳税人名称:  税务登记号:  纳税人识别号:  经济类型:  法人代表:    检查时限年1—月x年12月   一、企业基本情况:    我公司系私企,地址:主:注册金:人。法人代表:,在册工工营业经营营资职资 总额。20xx 年收入实现营业20xx 年度性元。经营亏损   二、流转税(地税):  1. 主营业务收入:我公司年1—月x年12 月主收入元。其中:实现...

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