审计处工作总结(通用5篇)

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审计处工作总结(通用 5 篇)
审计处工作总结 篇 1
根据学院 20xx 年党委、行政工作要点对审计工作的要求,审
计处 20xx 年上半年坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出
重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行有关法律法规和学
院党政赋予的职责,充分发挥审计在保障学院经济活动运行
的“免疫系统”和促进学校良性治理功能。
一、强化财务监督,完成年度预算执行情况审计
20xx 年上半年,我处根据《教育部关于加强高等学校预算执
行与决算审计工作的意见》、《z 医学院预算执行情况审计监督
办法》和学校党政主要领导的要求,于 3-6 月集中精力完成了学
院 20xx 年度预算执行情况审计工作。
审计组通过审前调查,广泛征求意见,确定审计重点和范
围,拟订审计工作方案,成立了审计工作领导组和审计组,下发
了审计通知,在学校 OA 系统发布了审计公告。驻点计财处,全面
收集并查阅学院 20xx 年度全部财务报表、账簿、万余笔财务原始
凭证及其附件等财务资料,对学校、重点部门及重点经费情况的
预算执行情况进行了全面深入的审核。将审计发现的问题及时向
相关部门及人员进行了通报和沟通,充分征求了有关部门的意见
和建议。先后在校长办公会和党委常委会汇报了有关情况,并会
同纪委共同审定了审计报告。
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本次加大了对财务运行管理方面的审计,采取全程驻点审计
的方法,审计基础工作做得更加扎实,并加强了同有关部门的沟
通,审计发现的问题和建议引起了相关部门和高度重视,审计的
成果已经在计财处下达 20xx 年财务预算过程中得到了运用,进一
步强化了全校经济管理意识,对促进部门经济管理能力、资金使
用监督能力、提高干部履职责任心等方面发挥了应有作用。
审计处还通过参加校长办公会和一些专题会议,对学校 20xx
年预算工作提出了意见和建议。
二、坚持全程跟踪,强化基建维修工程审计
坚持事前事中事后全程监督,加强全过程造价控制,努力防
范管理漏洞,促进廉政建设。
1、加强和改进基建维修工程审计,强化了工程的事前介入,半年
共提前介入基建维修工程 30 余
2、继续巩固基建维修审计审成果。半年,审计处共完成基建
维修工程部审计共计 26 审金共计 143.95 万,审定
128.94 ,审15.01 万,审减率为 10.43%
审计处坚持严格审计,三级复核,对审计结果严格把关,防
范审计风险;通过审计工作督促强化管理部门实履行职责,
全管理程,完有关制度,半年通过审计报告或当面提出意
见建议10 。还分于6月3和6月18 日别召集基建处和
处领导及有关人员,有关审计发现的'问题进行了深入探讨
和沟通,成了共识,进一步规范了有关工作。
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3、积极指导、配合审计单位开展中心建设工
程、20xx 年寒假 16 维修工程、奥体中心树木移栽等基建维修工
程的工结算审计。
20xx 年寒假 16 维修工程审金额为 956646,审定金
为 892201.45,审工程造价64444.55 ,审减率 6.74%;
奥体中心建设相关设施迁建及树木移栽工程审金610758 元
审定金额为 569786,审工程造价为 40972,审减率
6.71%两项工程计审10.54
中心建设工程审金12953251 ,审计工作正积
进行中。
在审计工作中,审计处积极督办,有关审计分进行监督
导,对委审计单位审计结果进行了全面核,督促纠正
有关漏。
配合,全面履行经济活动的监督服务职能
20xx 年上半年,审计处坚持学校工作大局出发,认真履行
学校经济活动审计监督职能,积极配合相关部门工作,
参加学院有关重要会议和经济活动,及时提出意见和建议,发挥
了重要作用。
据统计,上半年参加采中心、基建处、后处等部门组
价、招标竞争谈判收工作等 20 余次。参与审核工程
和采购招标文件和10 。审签科研项目费5。审计处
在参与些工作中,坚持原积极发表意见,
了学校利益比如 6月18 日参与资处组的学校危险化学
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摘要:

审计处工作总结(通用5篇)审计处工作总结篇1根据学院20xx年党委、行政工作要点对审计工作的要求,审计处20xx年上半年坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行有关法律法规和学院党政赋予的职责,充分发挥审计在保障学院经济活动运行的“免疫系统”和促进学校良性治理功能。一、强化财务监督,完成年度预算执行情况审计20xx年上半年,我处根据《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》、《z医学院预算执行情况审计监督办法》和学校党政主要领导的要求,于3-6月集中精力完成了学院20xx年度预算执行情况审计工作。审计组通过审前调查,广泛征求意见,确定审计重点和范围,拟订审计工作方案,成立了审计工作领导组和审计组,下发了审计通知,在学校OA系统发布了审计公告。驻点计财处,全面收集并查阅学院20xx年度全部财务报表、账簿、万余笔财务原始凭证及其附件等财务资料,对学校、重点部门及重点经费情况的预算执行情况进行了全面深入的审核。将审计发现的问题及时向相关部门及人员进行了通报和沟通,充分征求了有关部门的意见和建议。先后在校长办公会和党委常委会汇报了有关情况,并会同纪委共同审定了审计报告。1本次加大了对财务运行管理方面的审计,采取全程驻点审计的方法,审计基础工作做得更加扎实,并加强了同有关部门的沟通,审计发现的问题和建议引起了相关部门和高度重视,审计的成果已经在计财处下达20xx年财务预算过程中得到了运用,进一步强化了全校经济管理意识,对促进部门经济管理能力、资金使用监督能力、提高干部履职责任心等方面发挥了应有作用。审计处还通过参加校长办公会和一些专题会议,对学校20xx年预算工作提出了意见和建议。二、坚持全程跟踪,强化基建维修工程审计坚持事前事中事后全程监督,加强全过程造价控制,努力防范管理漏洞,促进廉政建设。1、加强和改进基建维修工程审计,强化了...

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