内部审计人员年终工作总结700字(精选3篇)

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内部审计人员年终工作总结 700 字(精选 3 篇)
内部审计人员年终工作总结 700 字 篇 1
xx 年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工
委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中
心工作,进取履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全
年共完成审计项目 79 项,其中处级领导干部经济职责审计 2 项,
财务收支审计 2 项,审计调查 1 项,专项审计 3 项,基建、修缮
工程审计 71 项,审计金额 1.19 亿元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质
量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新
建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选
择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负
责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程,协调解决审计过程中
遇到的问题,最终对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、
复核的控制程序既有效的保证了审计质量,又为学校节俭了委托
审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导
组成的审计组自审审计制度,截至 xx 年 12 月 31 日,全年共完成
基建、修缮工程项目审计 71 项,其中自审项目 31 项。审核资金
总额 7820.39 万元,审减 426.92 万元。
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2、受党委组织部委托,对 2 位处级领导干部进行了离任经济职责
审计,审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则,将经济管理
工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点,如实客观
地对领导干部任期内的经济职责进行评价,并提出了切实可行的
审计意见和提议
3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部 xx 年
10 月至 xx 年 5 月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、
招待所、幼儿园 xx 年 1 月至 xx 年 5 月财务收支情景的审计,审计
资金总额 4101.72 万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有
限公司的经营情景进行了专项审计调查,针对合同管理、协议执
行、帐务处理等方面存在的问题,提出审计意见及提议 27 条。
4、完成了 3 项纵研课题经费决的审核工作;
5、进取参与学校合同审事项,共完成合同审签百余份
6、参与学校有关工程和大宗物采购招投理小金
账户和对行政部门规章制度的审等工作。
7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作查工作。
8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中,完成了
导干部任期经济职责审计实法》经费决
法》审计项目委托审计管理办法》规章制度的起草工作。
9、完成了经济职责审计读本》编写
处正在进行福州立以来的财务收支情景审计
和 22#23#职工住宅楼工程、临潼、xx 年绿化工程等项目审核
工作。
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内部审计人员年终工作总结 700 字 篇 2
20__年,xx 审计和xx审计的领导下,
贯彻党的 xx ,在***新时国特色社会主义思想
下,认真落审计内部审计的规定》紧紧围绕委、
中心工作和单位的重点工作,加强对全内审工作的管
理,进取探索形势下内审工作新路子,切实发挥内部审计监
督、预防作用,对单位及所属单位财政财务收支、经济活动
内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和提议,以促
进单位完善治理、实现目
出重点,提内审的质量和效
20__年,根据《xx 内部审计协20__年工作要点》更加
内管干部经济职责审计,进经济职责审计全覆盖;进取
以风险管理和产为导的管理审计。我局继续把
内部审计作为审计工作的重要组成部分,好内审工作,以促
审计工作整体水平、审计的地位和形象的提其是在当前
计对象多、审计任务重的情景下,经过服务内审机构交流内审
情景,宣传内审经导内审工作,对于促进全经济快速健
着十分重要的战略出重点,确保质量,加强
内审工作的组织领导,目前已完成全年任务。(数据根
要求 15 日报送)截至 20__年 11 月,我市内审机构已完成项
目 508 ,其中财务收支审计 131 ,经济职责审计 45 ,效
益审计 7 ,内部控制 4 ,基审计 121 ,其231
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摘要:

内部审计人员年终工作总结700字(精选3篇)内部审计人员年终工作总结700字篇1xx年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中心工作,进取履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目79项,其中处级领导干部经济职责审计2项,财务收支审计2项,审计调查1项,专项审计3项,基建、修缮工程审计71项,审计金额1.19亿元。1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程,协调解决审计过程中遇到的问题,最终对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量,又为学校节俭了委托审计费用。对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度,截至xx年12月31日,全年共完成基建、修缮工程项目审计71项,其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元,审减426.92万元。12、受党委组织部委托,对2位处级领导干部进行了离任经济职责审计,审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则,将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点,如实客观地对领导干部任期内的经济职责进行评价,并提出了切实可行的审计意见和提议3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情景的审计,审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景进行了专项审计调查,针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题,提出审计意见及提...

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