2025财务主管年度总结范文(精选29篇)

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2025 财务主管年度总结范文(精选 29 篇)
2025 财务主管年度总结范文 篇 1
1、财务部门一向人手较少,但在我们有序的组织下,能够轻重缓
急妥善处理各项工作。财务部门每一天都离不开资金的收付与财
务报帐、记帐工作。这是财务部门最平常最繁重的工作,一年
来,我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满
足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大,财务部
门员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安
全、准确、及时,没有出现过任何差错。
2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,费用管理
办法,资金管理办法,办公用品管理办法,计算机管理办法,经
济活动分析制度,费用预算管理办法等几个规范性财务文件。
3、制定了年度费用预算,并每月反馈给各部门,要求各部门每月
进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,
并上报局财务部门。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理
得到稳步推进一是细化预算资料。一是按科目进行了分类统计,
为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公
司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议透过后构成正式文
件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了
解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算
执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反馈状
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况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经
过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预
算的总体执行状况良好。
4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析,将经济活动
分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策带给了依
据。、搞好财务分析,为领导带给有参考依据;为企业生产
、规模效益量化分析体的财务据,并结合企业总体
,为企业决策和管理带给有的财务信息支持;
5、在总的调下,财务部门根据公司经资金需要,全年
向局借款 1。08 亿元,有力保证了各单位生产的资金周转
要。中安公司 20xx 万元隧道公司 2800 万元,公司总部
1000 万元大项目部 20xx 万元水绥项目部 3000 万元
6、用心争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为局
,全年资的 4525 万元中现金 900 万元,这
仅仅使公司每年少向局交借款利息 300 多万元而且是公司
增加了 4000 多万元,大大加强了公司实力
6成了总公司上内部控制审工作。
7、加强财务检查及内控管理度,范资金风公司收入资金、
费用资金企业货币资金帐户核算,便于对现金的控管理;制
定了定期财务检查制度,每季度组织 1 次财务检查检查点放
印鉴按规定分管,资金管理、存管理、定资管理等
方面,并检查中存在的问题期整,并检查其改落实
况。
2
,本年度全体财务人员在繁的工作中都现出分的
努力敬业虽然做了很工作,但有很事情待着我们,
情做的不够。
2025 财务主管年度总结范文 篇 2
一年一度的“年总结”要开了。我认为好年总结
必须具备以下
一、要有关的据作为明的依据。一好的年总结据是
可缺少的部分,比如主要预算指标完据、成本降低数据、
务增长率”等等。但不要据,以制作成关的
,这更直观说服力
二、总结中不回出现的问题,要体现事求是、一分为二的
。总结的目的在于应用、发和提高。“成讲跑,问
题不不得了”。在总结成时,要客观地查找工作中存在
的不足和问题,正视缺点,以警示今后的工作,少走弯路避免
在来年的工作中犯同样的错
三、篇大作。有的人认为总结得好,明工作
得好,有“平”,否则相反。于是在“年总结”中废话
话充斥于总结中,人有华而感觉。内容空洞东拼西
的总结其实毫无价值的,因此,“年总结”应事求是,
讲空话
、工作总结不仅仅是工作量的总,是要过总结上
到理性的高度来认识所做的工作。要过对全年的工作总结得出
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摘要:

2025财务主管年度总结范文(精选29篇)2025财务主管年度总结范文篇11、财务部门一向人手较少,但在我们有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部门每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部门最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大,财务部门员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,费用管理办法,资金管理办法,办公用品管理办法,计算机管理办法,经济活动分析制度,费用预算管理办法等几个规范性财务文件。3、制定了年度费用预算,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部门。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进一是细化预算资料。一是按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议透过后构成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反馈状1况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好。4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析,将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策带给了依据。、搞好财务分析,为领导带给有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理带给有力的财务信息支持;5、在谢总的协调下,财务部门根据公司经营资金需要,全年共计向局借款1。08亿...

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