出纳个人年终总结报告(精选6篇)

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出纳个人年终总结报告(精选 6 篇)
出纳个人年终总结报告 篇 1
转眼间又将跨过一个年度。从-月底接手骨科医院财务出纳以
来,迄今为止任职已近一年的时间,回首过去的一年,内心感慨
万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同
事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感
谢。
出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。
出纳工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临
床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工
作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,
忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况总结如下:
一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,
热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加
大,接手以来我加班加点认真对-—-月份的账务进行了认真处理
并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并
按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。
我每月--号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总
完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行
核对,确认无误后方记入住院收入。每月-号之前要把上个月的账
1
务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保
管。-号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上
月业务收入报表及收入汇总对比表。
同时对新增的固定进行录入,保持固定管理软件中
固定和财务账上一,年终要及时向县国资局上报固定
年报。每季度要计各科室收入和个人收入,根据医院管理方
案真实确、实事求是进行各科室人浮动工资的核算,
案后交由院领导审批后按时现全院人浮动工资。
在做好以上工作的同时,加票据的管理,对收室、护
、出纳票严格实行缴销管理。对学交来的学
及时录入电脑备查,学领证时逐个核。对每一个
查询的学热情接,始终以敬业、热情、心的
入到本职工作。时把自已的岗位作为医院一个服务的
财务的工作像年,一个月工作的结意味着下一个月
工作的新开始。然繁杂、琐碎,也太多,但是作为
医院正常运转的命脉,我深深地感到自岗位的价值,所以在实
工作,本着客观严谨细致原则,我成了严谨细致
实的工作作。在理每一会计事务时做到实事求是、
核、加监督,对要求我核的支出进行认真核,确保会
信息的真实、合法确、完实发挥了财务核算和监督
的作用。
、工作中存在的不足之处
2
1、在业务知识和管理经验自已的本职工作要求还存有一
差距
2、开工作的思路还不够宽广缺乏创新精
3日常工作做的不够细致深化,管理只停留在表
到真的作用,这种情况以后如将工作做,加
财务监督管理职能,应是我今后工作点。
年的工作打算
1继续做好财务基础及核算工作,同时加财务科各科室之间
沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动去,做到事前了
、事后分,加财务数据预测和分工作,发现问题差异
时及时各科室沟通查明原因予纠正
2思路,加财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做
,加财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金
能够理有使用,使医院效益最
出纳个人年终总结报告 篇 2
20--年是全面小康社会和中国特色社会主义适合建设关键
一年。作为公司财务出纳人,在思想、学习和业务能力上
有了大的进和提这都要感谢位领导和同事对我的
帮助,非常高兴能够一同在温暖的大家庭中
长、进
一、体验企文化思想素质高很快
3
摘要:

出纳个人年终总结报告(精选6篇)出纳个人年终总结报告篇1转眼间又将跨过一个年度。从-月底接手骨科医院财务出纳以来,迄今为止任职已近一年的时间,回首过去的一年,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况总结如下:一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对-—-月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月--号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月-号之前要把上个月的账1务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。-号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个...

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