20xx年内部审计个人工作总结(精选30篇)

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20xx 年内部审计个人工作总结(精选 30 篇)
20xx 年内部审计个人工作总结 篇 1
省电力有限公司是国家电力公司全资子公司,20xx 年 xx 月
xx 日由 xx 省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生
产、电力电量购销、电网调度与管理;兼营电力技术开发、试验
研究、信息通信、电力建设(包括勘测、设计、施工、修造、安
装、调试)、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地
产开发、广告装潢等。公司本部机构设 16 部 1 中心,公司现有直
属单位 33 个、二级单位 8 个、视同直属的合资联营单位 18 个,
正式员工约 23623 人;有多种经营企业 238 个,并与全省 60 个趸
售县(市、区)的供电企业签订代管协议,实现代管 56 个。到
20xx 年底,全省电力装机总容量达 1245.41 万千瓦,资产总额
287.51 亿元。20xx 年 3 月 26 日,xx 省电力有限公司被国电公司
正式命名为中国一流电力公司。xx 省电力公司为了保证“资产经
营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实,促
进电力竞争性生存、可持续发展,提高企业效益、社会效益、员
工效益,实现“客户满意,政府放心”的终极目标,紧紧围
绕“咬定双满意,奋力创一流,加速实现两个带全局意义的根本
性转变”的工作主线,积极探索构筑“立体、动态、集约、高
效”的内部监督体系,实施财务总监、总会计师及财务部门负责
人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理
1
体制、机制、制度的创新,推动监督运行机制的流程重组、功能
再造,确保监督管理的有效和长效,实现生产安全、经济安全和
政治安全。公司现有审计人员 93 人,本部及派出机构 28
人,基层单位配备专职审计人员 65 人,初步形成公司本部、审计
工作部、基层内部审计层面的内部审计监督体系。
一、成的主工作及效
省公司按照现代企业制度的要求,建立了“立体、动态、集
约、高效”的监督体系,实施了财务负责人委派制、片区审计工
作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部的内部审
计,紧紧围绕“经济安全”个主内部审计体制、机制和
管理方面创新和突破先后成立了审计委员会、试行了审计
目经理制、实现了审计工作职代会告制度、开了高规格
的审计工作会议等,初步理出了一条适应现代企业制度的内部审
计工作思路。20xx 年,公司系统共完成 415 个审计目,成工
程、合同审计签证 778 查纠违规金额 3,594 万元,核减工程
1.5 亿元,提出管理建议 917
一是开展了合审计调工作。审计部门围绕企业经营者关心的
大问题,选择专项管理课题,开展了式多合审计调
,为企业经营管理提供了帮助单位领导和部门的重
视。如对火厂煤耗管理的审计调,促进了基层单位对入厂煤
量的管理;对大修理费用的审计调,进一步明确了修与技
改的限;中心的资管理审计调,提出了运多种财
杠杆盘活存量资的建议;多经企业内部业务管理的审计调
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,促进了多经企业内部市一和规范管理;对投资管理的
审计调,区资与借款限;对科技开发的审计调
,提出统筹、集中开发、推广应用的意,有利于克
投入的重浪费
二是前移审计关口,开展了事前审计。审计部门事前介入管理的
用逐步显现,并愈来愈得单位的重视。年度会计决算报
表报送之前,审计部门能审计的视经营管理情况进行总
结、分析评价;审计人员积极与了物资和工程招投标工
作,重合同有内部审计审不对外签约;对基建工程
目,审计部门及会同有部门组进行事前检查正了一
不规范的行为,到了积极有效的作
是全面启动了小型基建工程结审计。1998 年开面启
小型基建工程结审计,由省公司审计部直审计、组片区
审计、委机构审计的小型基合审减率达 6%。通过
审计,小型基建管理到加使减率逐下降,审计效果得
较好体现。
是开展了任经济责任审计。审计部门经营管理一责任人
进行了任经济责任审计,在完任经济责任审计的同
中经济责任审计力度,企业经营管理的薄弱环节和经
营管理上不的经济行为及时给予预警;省公司还把内部审计
评价融入干考核工作中,合人部门在鉴证、评价领导
子经营能力了作使审计职能到进一步强化
网改造工程目审计。公司审计部组织完成了全省 30
3
摘要:

20xx年内部审计个人工作总结(精选30篇)20xx年内部审计个人工作总结篇1省电力有限公司是国家电力公司全资子公司,20xx年xx月xx日由xx省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理;兼营电力技术开发、试验研究、信息通信、电力建设(包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试)、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心,公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个,正式员工约23623人;有多种经营企业238个,并与全省60个趸售县(市、区)的供电企业签订代管协议,实现代管56个。到20xx年底,全省电力装机总容量达1245.41万千瓦,资产总额287.51亿元。20xx年3月26日,xx省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。xx省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实,促进电力竞争性生存、可持续发展,提高企业效益、社会效益、员工效益,实现“客户满意,政府放心”的终极目标,紧紧围绕“咬定双满意,奋力创一流,加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线,积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系,实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理1体制、机制、制度的创新,推动监督运行机制的流程重组、功能再造,确保监督管理的有效和长效,实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人,其中:本部及派出机构28人,基层单位配备专职审计人员65人,初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。一、完成的主要工作及效果省公司按照现代企业制度的要求,建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系,实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视...

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