财务审计年度工作总结范文(精选5篇)

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财务审计年度工作总结范文(精选 5 篇)
财务审计年度工作总结范文 篇 1
一、200x 年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注
着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管
理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根
据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着
既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内
部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作
结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我
们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻
外分公司,年生产各种复合肥近 40000 吨,加上销售总公司的肥
料,xx 年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了
1000 多万元。但是由于种种原因,该公司一向没有建立起完整、
严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不
真实性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司
领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分
两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照
1
总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制度,建
立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会
计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对
规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这一系列工
作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了
他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定,严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出的第一年,的报销
程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审
计是行各种规制度的前沿,审计人员就是这个关的,
合规定的在这个关口之外,是我们审计人员的职责。
我们从一开单纯的业务费用审核逐步扩大到后的费用审
核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核
等,基本上包括有的出。为了保证这一工作的质量,我们
利用利用的一组织学习公司出的新规定,新同
志为了尽快自我的技能,主动请同志,并对要点及时做
笔记作的这一切都为做好这工作打下了好的基础。一
年以来,管我们对费用的审核上不增大,但基本上没有出
问题的审核,从而有效的合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的会,为领导带给市场监管信息
根据公司领导的安排,今年,我先后到河南内的
市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了
场调研,这也是审计部 200x 年工作计划的一基本资料。核查
2
中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚把市场调研准确,
到一处都用心地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都
为我们后期报告的撰写积累丰富的第一资料。先后两次的
场走访成了近万的报告,把问题找准了,推荐提对了,得
到了公司领导的定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已尾声
根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区
项目施工位报价的核对及园区计价等工作。园区项目
项目多、资大、施工位多、资料零散,我们透过
力一一克服了这些困难截止到10月底工作已基本结
此项工作的顺利开展,既好的维护了我们正大公司的对外形
象,也为公司得了可观的经
6收账收工作进展顺利
照工作计划,组织收账收工作。为了使这
作做得扎实有效,在公司财务部的合下,先对截止到 xx
年1231 日之前收账进行了理,并根据内部的
况编制了账析表。本着先没有问题客户这一原则,组织
实施了查、收工作。截止到今年 10 月底共清收账176390
元,好的维护了公司的合法权益
二、工作中在的不
1、审计工作还盲点对经合同的审查。
业经营活动中产生的各合同是业经营管理的一
重要资料。实施有效的经合同审核也是内部审计的一重要
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摘要:

财务审计年度工作总结范文(精选5篇)财务审计年度工作总结范文篇1一、200x年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照1总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。3、严格费用报销规,严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人...

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