财务项目支出绩效自评报告(精选5篇)

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财务项目支出绩效自评报告(精选 5篇)
目支出 效自 告 篇财务项 绩 评报 1
一、基本情况
(一)中央下达补助地方国家电影专资资助影院预算和绩效目标情况。
20xx 年度中央下达我市补助地方国家电影事业发展专项转移支付预算 10 万元,绩效
目标为推动影院建设和鼓励国产影片的持续发展,鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行
和放映,促进国产影片票房增长,推动国家电影事业持续发展。
(二)我市分解下达预算和绩效目标情况。
我市于 20xx 年11 月下达预算指标 10 万元,纳入政府性基金管理,专项资金主要用
于:奖励我县国产片票房达标影院,影院公司为界首市中宁文化传媒有限公司。
二、绩效目标完成情况分析
通过电影事业专项资金对我市影院的资助,推动了我市影院国产电影制作发行;帮助
影院完成设备更新,提升观影环境;提高了国产影片票房比例及有关主题放映活动
等。20xx 年影院票房、观影人次完成增 5%的绩效目标;对国产片票房达标等具有可持续
性的支持作用,营造了良好观影风气,促进社会和谐进步。
(一)项目资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
项目资金到位 10 万元;
2.项目资金执行情况分析。
项目资金按要求于 20xx 年12 月23 日划拨给界首市中宁文化传媒有限公司,资金执行
率为 100%;
3.项目资金管理情况分析。
项目资金无挪用、截留情况。
(二)项目绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)
1、 出指 完成情况分析。产 标
(1)数量指 。 助国 片达 返 影院标 资 产 标专资 还 1家;
(2≧) 量指 。影院放映国 影片票房收入占全部票房收入比例质 标 产 66%;
(3)效指。目金于时 标 项 资 20xx 年12 月23 日划拨到位;
(4)成本指 。国家 影 励 助影院 金投入共标 级电 专资奖 资 专项资 10 万元。
2、效益指 完成情况分析。标
(1) 目 施的 效益分析。项 实 经济
≧国产影片票房收入增长 5% ≧,县城影片票房收入增长 3%;
(2) 目 施的项 实 .社会效益分析。
≧国产影片观影人次增长 5% ≧,县城影院观影人次增长 5%;
(3) 目 施的可持 影响分析。项 实 续
营造了良好观影风气,促进社会和谐进步,具有可持续发展的支持作用。
3、 意度指 完成情况分析。满 标
≧观众对影院的满意度 85%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目综合评价等次为良好。本次自评报告在界首市人民政府门户网公开。
目支出 效自 告 篇财务项 绩 评报 2
一、 目概况项
(一)项目基本情况
根据市财政局 20xx “年预算大本,下达三亚市业余体育学校的经常性项目 教学管
”理 ,我校主管部门为三亚市旅游和文化广电体育局;项目负责人为:沈燕俊;联系电
话:138。
项目概述如下:根据《少年儿童体育学校管理办法》的.相关规定,
(1)体育 服装器材训练 10.00 万元:购买体育训练器材、运动员、教练员年度训练
服装等;
(2)校舍维护 10.00 万元:学生宿舍、教室、训练器材、场地及监控设备等维修维
护经费;
(3)学生用水、用 等 用电费6.00 万元:学生用水、用电等,确保学生正常学习生活
等,游泳池水 化;质净
(4)教 培练员 训 1.00 万元:更新、提高教练员业务知识,更好地提高教学训练水
平;
(5) 、 料图书 资1.00 万元:购买学生图书室书籍、教练员学习资料费;购买宣传教
育用品,开展宣传教育活动。(20xx 年安排 28.00 万元)
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
该项目总体目标及 20xx 年年度目标:保障体校校舍维护费;教练员培训费;图书、
资料,宣传费;体育训练器材服装经费;学生用水、用电费等开支。
当年年度目标完成情况:实际完成执行率 100%,完成预算开支。能够保障体校校舍维
护费;教练员培训费;图书、资料,宣传费;体育训练器材服装经费;学生用水、用电费
等开支。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
该项目根据市财政局 20xx 年预算大本及相关文件依据编制预算,各项工作任务,决
策依据充足。且每项工作都严格按照市财政局预算编制审核程序办理。
(二)项目资金安排落实、总投入等情况
20xx 年预算情况如下:资金总额-年初预算数28 万元,资金总额-全年预算数28 万
元,财政资金-年初预算数28 万元财政资金-全年预算数28 万元,专户-年初预算数0万
元,专户全年预算数0万元,单位年初预算数0万元,单位全年预算数0万元。
(三)项目资金实际使用情况
20xx 年资金执行情况如下:资金总额-全年执行数28 万元,资金总额-执行率
100.00%元,其中:财政资金-全年执行数28 万元,财政资金-执行率 100.00%,专户全年
执行数0万元,专户-执行率 0,单位全年执行数0万元,单位全年执行率 0。
(四)项目资金管理情况
该项目根据学校内部控制制度以及市财政局有关预算资金管理要求,每年列入财政年
度预算,纳入财政项目资金管理,确保了项目资金的落实。总投入项目资金 28 万元,其
中校舍维护费10 万元;教练员培训费1万元;图书、资料,宣传费1万元;体育训练器材
服装经费10 万元;学生用水、用电费6万元。资金全部由财政国库集中支付。支出依据
合规,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,在管理过程中严
格遵守财政委派会计核算制度。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
根据我校教学管理的经费需求,以及市财政局 20xx 年编制预算的要求,由主要领导
召开校长办公会议,经过上会通过相关预算经费的编报,做到有组织、有落实、有督促、
有依据、有审核,使项目的实施得以落实到位。
摘要:
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财务项目支出绩效自评报告(精选5篇)目支出效自告篇财务项绩评报1 一、基本情况 (一)中央下达补助地方国家电影专资资助影院预算和绩效目标情况。 20xx年度中央下达我市补助地方国家电影事业发展专项转移支付预算10万元,绩效目标为推动影院建设和鼓励国产影片的持续发展,鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映,促进国产影片票房增长,推动国家电影事业持续发展。 (二)我市分解下达预算和绩效目标情况。 我市于20xx年11月下达预算指标10万元,纳入政府性基金管理,专项资金主要用于:奖励我县国产片票房达标影院,影院公司为界首市中宁文化传媒有限公司。 二、绩效目标完成情况分析 通过电影事业...
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作者:文海小编2
分类:述职报告
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时间:2024-07-12