审计局工作总结(精选8篇)

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审计局工作总结(精选 8篇)
局工作 审计 总结 1
    20xx 年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年
初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强
审计能力、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡
献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维
护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。
    一、加强指导,促进内审工作顺利开展
    按照《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业
务工作,并确定 3名同志为专职人员。20xx 年,通过多种方式,加强对本区内部审计人员
的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段,向各单位内审人员宣传审计工作程
序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助,20xx 年我局向各内审机构提
供了大量参考意见和资料,对内审机构工作开展进行指导,帮助其完善制度和相应工作流
;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口,大力宣
传审计法律法规;四是针对共性问题,我局进行专题研究,并提出相应改进意见。根据村
级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题,我局建议各街道加强对社区工作的指
导,确保村级公共服务项目的有序开展和推进,特别应加强对工程建设项目的发包、质量
监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。
    二、加强监督,提高资金使用效率
    今年,我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收审计方面,截止
11 ,完成内部审计项目 96 项,其中基本建设审计 49 项、财务收审计 18 项、效益审
1项、经济责审计 14 项、内部控制3项、其他类审计项目 12 项。
    为突出内部审计工作重点,我局要求各部、各街道重专项资金的监管和审查,全
区下的各专项资金务必纳入内审监管围,确保专项资金管理无盲区。同时,实发
自身职能特点,积极指导和帮助全区各部、各街道加强内部审计。
    各部内审人员在加强内部查和督促改的同时,针对发现的问题进行认真总结,
积极提出制度修订或修改意见 20 条,不断促进本单位财务控制制度的完善,取得良好
的效
    全区各相单位十分重视内审工作,在日常工作中实保内审机构取得审计
资料和独立行使审计监督,发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策作用,
为内部审计发挥重要作用定了良好的基础。
    三、在的问题和困难
    ()对内审工作指导进一加强,部分单位对内审工作的作用认识不够使
个别内审机构设,实开展工作。
    ()部分单位内审工作开展、审计程序不够作实务未遵循审计准
则,原因是大多内审机构人员是业务水平有
    四、20xx 年工作思路
    ()加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻,其要向各级导宣传条例内,使
其了内部审计的要性和重要性,以取得支持;加大我区内审机构建设力度,进一步扩
覆盖面。
    ()加强市审计局的联系接受指导和培训不断提高我区内审工作管理水平,充
分发挥内部审计的监督、预防作用。
    ()积极组织内审审计人员参加各类培训建、完善内审机构流平,促进
内审队伍水平和工作能力的不断提高。
局工作 审计 总结 2
    20xx 年是深入学习贯彻落实党的十八大精神的开局年,是全面小康社会和中国特
社会主社会建设的关键一年。在本年度的工作中,在市委、市政府的导下,
我局认真组织学习党的十八大精神,认真负责对法律法规规定属于审计监督围的财务收
的真实、法和效益进行审计监督,维护财政经济序,提高财政资金使用效益,促进
廉政建设,有效了全市经济和社会的健康发展。现本年度工作情况总结汇报如
    一、20xx 年主要工作情况总结汇报
    ()开展了预算执财政财务收审计。
    为规管理,提高财政资金的使用效益,促进财政体系的进一完善,我局完成
了区 20xx 年度本级预算执财政收审计和区环中小学、区善会等 4
家单位的财务收审计,审资金亿元,审计查管理额万元,提出规性管理
意见和建议 20 条。工作中我局不断创新财政审计理重集中反映本级预和财
政专项资金的整体情况;关注涉及群众切身利益的项目和资金,关注教育、
卫生、安全等领域资金及运情况;从体制、机制和制度出发,提出了
严格控制一出、从严从制预建议,到了规资金管理的目的。
    ()开展了管审计。
    为加强收管理,提高地税门依治税的能力,我局完成了对区地税局、保
局和深务局查局等 3家单位管审计,审计总金额亿元,审计查
管理额万元,审计期间通过务部门追缴库税款共计万元,提出审计意见和
建议 3条。同时,我加大管审计成转化利用,一是突出土地值税征管现
和目前逻辑方面在的监管漏洞制度上提出规管理、堵塞漏洞建议,
地税的认。二是地税积极采纳审计意见和建议,对应缴纳土地值税
纳税户进行了全面纳税检查,并对部分业重新补缴税款,为地税超额完成今年
下了定的基础。
    ()开展了任期经济责审计。
    为加强审计部监督,促进责,我局完成了经济责审计 6项,审计
总金额亿元,审计查管理额万元,提出意见建议 17 条。突出抓好以下三个
方面的工作一是继续加强经济责审计日常管理工作,对全区近五年的经济责审计
据进行理,便于经济责审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计情况
对上年度经济责审计发现问题情况进行全面反馈查,促使审计单位认真
改,上年度审计报告整情况落实率100%。三是在经济责审计中率使用审计
谈话制度,使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况,为科学评价领
良好基础。
    ()开展了资金效审计。
    坚持 民本审计 理继续开展专项资金领域效审计探索,我局完成了区经济发
展资金效审计工作,涉及被审计单位 7家,延伸扶持企122 家,涉及涉审资金 74亿
,审计查管理123 亿元,提出意见建议 5条。作为对资金效审计工
作的有力探索,审计工作一是在审计评价上下工夫,通过一些技术指标和经济指标定性
的指标以定量现出度保了审计评价客观;二是在审计效上下工
夫,完善制度、规管理的度出发,提出了完善经济发展资金政法规、强监督制
机制等建议,推进了经济发展资金相法规的修订日常监管工作的加强。
    ()开展了政府资项目审计。
    进一加大对政府资建设项目的审计监督力度,度节财政资金,我局共完成政
资建设项目审计1145 项,审计金2628 亿元,审定金额亿元,审381 亿
。同时,开展了对大馆配套工程、绿道工程、保性安工程等政府资重
点建设项目的跟踪审计。在审计项目的安排上,以大项目、点项目、民生项目审计带动
政府资项目审计,实做到度节财政资金,提高资效益。重大项目基本实现
审计过程全覆盖项目行性研究、项、设计、规招投标等各项进行事前
制,实施预审查,强在建项目跟踪审计,抓好竣工结审计,把政府资项目最后
一道防线
    ()开展了专项审计审计调查。
    按照年度审计工作计和上级审计机一部署,对市26 届世界大学生夏季运
“ ”区委员会 办赛事 专项资金和资使用情况、全区中小学校舍安全工程、灵活就
“ ”实施效扶贫济困 日捐赠资金资、区 扶贫资金等 5民生领域的项目,
进行了专项审计和审计调查,审资金 438 亿元,审计查管理额万元,提出
意见建议 6条,确保了专项资金的安全和使用效益,进一促进了各项惠民的落
实。
    二、主要工作做法和经验。
    ()以制度建设为重点,促进内部管理的科学化、规范化
摘要:

审计局工作总结(精选8篇)局工作篇审计总结1  20xx年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。  一、加强指导,促进内审工作顺利开展  按照《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定3名同志为专职人员。20xx年,通过多种方式,...

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