审计局年终工作总结范文(精选31篇)
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2024-07-19
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审计局年终工作总结范文(精选 31 篇)
局年 工作 范文 篇审计 终 总结 1
通过审计,我县共收到上级拨入雪灾救灾专款 1314 万元按照省委省政府的要求,截
止9月30 日,通过审计发现有 3个单位欠拨资金 18 万元, 后,已在审计检查 10 月底全额
拨付到位。另外,我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠
灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。
强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排,我局认真完成了对农村义务
教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计,协助劳动保障局做好了枝
江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。
认真开展政府投资基建项目审计,充分发挥投资项目效益。今年,全县农村公路建设
任务被纳入县政府十件实事,在项目实施过程中,县审计局成立专班,对项目建设和资金
管理实施了全程跟踪监督与管理,对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与,未发现
截留或挪用农村公路建设资金问题,确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外,我局
对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行
了专项审计,总基建投资 1800 多万元,共审减金额 150 多万元。
局年 工作 范文 篇审计 终 总结 2
根据上述工作思路,20xx “ ” “ ”年我局的审计工作旨在推动 四个深化 、 三个加强 ,实现
审计工作再上新台阶。
一是深化政府财政审计工作,构建财政审计大格局。
认真梳理 20xx 年本级财政资金的增长方式和支出结构,以全部政府性资金为主线,
“ ”以构建财政审计一体化为思路,紧紧围绕财政 重点、热点、难点 问题,把当年急待解
“ ”决、政府关心、人大关注的问题作为审计重点,把 三公经费 和会议费开支情况作为审计
的重要内容,将 政 与税收征管 、 任 、 效 和政府投 等多财 审计 审计 经济责 审计 绩审计 资审计
种审计形式相结合,丰富财政审计的广度和深度。同时,重点关注 20xx 年本级地方财政
预算执行审计发现问题的整改情况,促进公共财政体系的逐步健全和完善,提高财政资金
的使用效益。
二是深化领导干部经济责任审计工作,不断加强干部权力运行监督。
20xx 年我区经济责任审计任务非常繁重,全局工作主要围绕经济责任审计工作展开,
我们将进一步统一思想、统一布局,统筹安排审计力量,形成全局一盘棋,充分发挥合
“ ”力,充分利用审计资源,将各部门落实中央 八项规定 相关要求的情况作为审计的重要内
容,优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我
区经济责任审计领导小组会议,将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势
性问题,通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析,为领导干部监督管理工作提供
支持,为区委全面考察、正确使用干部提供依据。
“ ”三是深化专项、绩效审计工作,强化 以民为本 的服务意识。
关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化 关系 社会 展、涉及人民群对 经济发
众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调
查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损
失及效益低下等问题,促进勤俭节约,把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时,不仅要看经
济效益、社会效益,而且要深入分析环境和生态效益,促进实现有速度、高质量、高效
益、可持续发展。
四是深化政府投资项目审计工作,继续探索创新工作方法及程序。
加强对政府重视,群众关心,社会关注的重大政府投资项目的审计,积极开展惠民工
程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计,实现对重大项目建设过程中的
决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪,把事前预防、事中控制
和事后 督有机 合起来,及 ,及 堵塞漏洞,减少 失浪 。通 一步完监 结 时发现问题 时 损 费 过进
“ ”善政府投资审计工作和 三级复核 审批流程,提高政府投资项目审计质量和审计效率,力
求限度的 投 建 成本,提高 政 金的使用效益。节约 资 设 财 资
五是加 信息化建 ,拓展 算机 方法。强审计 设 计 审计
信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口,我们将加大硬件投入、
构建网络平台,实现审计 AO 系统与外网相互独立、安全运行,充分利用 AO 软件及交互功
能管理审计项目、控制审计现场,真正实现审计过程的无纸化;另一方面通过组织信息化
相关知识的学习、培训,提高审计人员的专业技能,不断总结计算机审计经验,提炼计算
机审计成果,实现计算机审计案例共享。
六是加强审计成果转化利用,提升审计效果。
审计成果的转化利用是提升审计效果的关键,首先要注重从制度建设入手,从规范管
理,防范风险的角度出发,从体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。其次要注重综
合分析,对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼,把握普遍性和规律性问题,形成综合
性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改,建立健全跟踪落实机制,对报告中发
现问题的整改情况进行全面反馈和检查,督促被审计单位认真整改。
七是加强审计机关自身建设,推动审计事业科学发展。
“ ”审计部门作为政府监督部门,打铁还需自身硬 。一要加强廉政建设。严格依法履行
“ ”审计职责,严格遵守审计工作 八不准 纪律、保密纪律和各项廉政纪律,自觉接受各方面
监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观,坚决贯
“ ”彻落实八项规定 ,改进作风,杜绝慵懒散,提振精气神。三要加强对审计人员的业务培
训,提升审计能力。提升审计能力。利用市审计教育基地,定期不定期对审计人员培训,
提升审计人员专业素质和业务水平,优化审计人员结构,营造良好的学习氛围,打造一支
技术优良的审计干部队伍。
以上就是我局本年度工作情况总结汇报以及下年工作思路,不当之处还请领导批评指
正。
局年 工作 范文 篇审计 终 总结 3
按照今年工作的 体要求,全面 落 党的总贯彻 实xx 届三中、四中全会精神和系列重要
讲话精神,深入抓好区委、区政府以及上级审计机关的中心工作,突出重点,注重实效,
切实履行审计职能,落实好审计各项工作任务。现将审计工作情况汇报如下:
“”一、 时期及20xx 年审计工作基本情况
“”期间,我局共完成审计项目 251 个,查出各种违规金额 1118.2 万元,管理不 范规
金额 161616.66 万元,依法 理上 政处 缴财735.5 万元,核减工程款 5067.58 万元,向纪检
监察机关移送案件1起。我局有 2个项目被自治区审计厅评为全区优秀审计项目;5 个项目
被市审计局评为全市优秀审计项目,其中公车工业园路网沙田路工程竣工结算审计项目获
“ ” “全市一等奖。区审计局荣获 全市审计系统先进集体 、 全市审计整改年活动先进集
” “体 、 20xx ”年保障性住房审计项目优秀审计组等荣誉称号。其中在 20xx 年以来,我局共
完成各项审计项目 35 个,查出主要问题金额 60682.78 万元,其中: 金违规问题 额 633.69
万元,管理不 范金规额57826.61 万元,核减工程投资额 655 万元。提出 建 并被采审计 议
纳76 条,上报审计信息 35 篇。 出的 ,我局依法作出了 理,大部分对审计查 问题 审计处问
已得到了 正和改 ,有些正在 极整改中。题纠进积
(一)深化 政 算 行 , 范 算管理财预 执 审计 规 预
20xx 年,我局完成区本级财政预算执行情况审计项目 1个,共查出管理不规范问题
10 个,主要问题金额 45978 万元,其中: 出 金查违规 额441 万元,管理不 范金规额45537
万元,挽回 失经济损 1063 万元。 公共 金、国有 、国有 源 行 全覆盖,以对 资 资产资 实 审计
“ ”预算执行为主线,重点关注国库集中支付管理、财政存量资金、 三公 经费情况等方面,
加强对财政资金分配、使用和管理情况的监督。提升预算执行审计的影响力,注重从体
制、机制、制度层面分析原因,提出改进建议,维护公共财政安全。
(二)强化领导干部经责审计,促进领导干部清正廉洁
根据区委组织部委托,我局 20xx 年对 7名领导干部进行经济责任审计,现已完成 3
名。审计查出主要问题 17 个,主要问题金额 12482.3 万元,其中: 金违规 额192.69 万
元,管理不 范金规额12289.61 万元。 重点关注 干部任 期 行上 法审计 领导 职 间执 级经济 规
和政策、 金使用管理、 位内控管理、遵守各 廉 定等情况。 的 ,资 单 项 洁规对审计发现 问题
我局对被审计领导干部应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,分别向被
审计单位提出了提出加强现金支出管理、严控三公经费支出规模、规范财务原始凭证等切
有效的 建 , 一步促 力 范运行,清廉作 。实 审计 议进 进领导权 规 为
(三)加强政府投资项目审计,减少财政资金流失
20xx 年,政投审计审结项目共 29 个,核减工程款 655 万元。 果表明:政府投审计结
资项目在承发包、投资控制等环节存在一些问题,如工程结算资料审核不够严格,工程造
价把握不当;部分工程现场签证资料管理不足;项目实施过程中的监管力度不够等。针对存
在问题,我局利用信息化管理开展审计,政投审计项目的审批、管理、规范项目资金拨付
程序、提高资金使用效益等方面不断规范化、科学化,有效地为政府及建设单位堵塞了漏
洞、节约了建设资金。
摘要:
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审计局年终工作总结范文(精选31篇)局年工作范文篇审计终总结1 通过审计,我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元按照省委省政府的要求,截止9月30日,通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元,后,已在审计检查10月底全额拨付到位。另外,我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。 强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排,我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计,协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。 认真开展政府投资基建项目审计,充分发挥投资...
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