审计科工作总结十篇

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审计科工作总结十篇
科工作 审计 总结 1
    20xx 年度上半年,我局的内部审计工作在局领导的重视关怀和大力支持下,紧密围绕
全局中心工作,确立了 管理+效益+” “服务 的内审工作理念,加大审计力度,实现 寓监督
于服务 的和谐审计。
    上半年,审计科在时间紧、任务重、人员少的情况下,独立实施财务收支审计四次,
开展专题项目审计四次,配合政府审计部门专项工程审计八次,出据审计报告五份,提出
了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案,及时为各层面管
理者经营决策提供了可靠的依据。下面,汇报审计科上半年来围绕全局工作重心开展的几
项具体工作:
    一、参加专业培训,增长业务素质,提升工作能力。
    审计工作的专业性决定了从业人员必须要具备一定水平的专业知识技能,才能确保高
质量的完成审计任务。专业技能知识的学习培训,是开展好内审工作的必要保证。今年 2
14 日,我科室派出两人次参加由国家电网公司审计部主办的为期十天的高级审计人员
培训班。培训中了解了国家最新的财务政策和制度;学习了现阶段电力行业内审工作最具
代表性的审计技术;见识了审计软件的开发应用成果。此次培训,极大丰富并积累了审计
人员的理论知识和实战经验,提升了工作能力,开拓了工作思路和方向,对于现实工作具
有鲜明的指导意义并为 20xx 年度农电系统内审工作的开展奠定了良好的基础。
    二、配合政府审计,协调内外关系,维护企业利益。
    20xx 年以来,XX 市审计局继续开展对农电系统第三期城网建设与改造工程的竣工决
算审计。配合政府审计机关开展专项工程审计,依然是我们 20xx 年上半年的重要工作。
鉴于该项工作的延续性,我们在今年的工作中,吸取了上年度的工作经验和教训。第一,
审前细致严格自查自纠工作。在政府审计点前,到被审计单位开展审前
对以审计发现的题,一对重点排查,最大度的纠正题。第
二,积极主动地做好审计中的配合服务工作。政府审计程中,我们面对工程项目工作
量大、竣工决算时间紧不测因仍存等诸多情况,主积极与审计人员保持
消除审计单位审计单位意识中的性思维和人情绪色彩,对审计中提出的
以合情合理的解,及时掌握审计现发现的各种变更其他情况,取审计
程中出的题在审计纠正。第三,协调内外关系,力得满意的审计
结果。为了维护局企业利益,现场查程结束后,代表审计单位数次与政府审计部
交换审计意见。对于及农网政策性题,陈述理由,原则,据理力力取
政府审计部门的认同。经我们的一系工作和力,农电系统各直属局在该项目的政
府审计中为理的审计结果,我们的工作受到了政府审计机关的理解和各
直属局的好
    三、开系统会议建工作理论,明确中心工作
    20xx 428 日,审计科组织各直属局审计专20xx 年度的内审工作
,对系统体内审工作规划,提出了 管理+效益+服务 的和谐审计的工作理
念,用以指导农电系统内部审计实工作的开展。
    此次会议通过和谐审计 的工作理论,新了审计人员的工作意识,为全系统
内审中心工作指了方向,指导全系统内审人员开展审计项目,为企业自身
务,为领导决策服务。通过审计、人性化审计、服务性审计促使企业有发展、规范
经营,不断提升管理水平增济效益。
    四、强化内部监督,增强风险控制,出工作方案
    我们总结 20xx 年度对各直属局开展审计项目中暴露出的各种问题,向局领导班
了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案,从审计工作
度提出了加强农电系统财务管理的十四特别对外投资、对外拆借资
、对外捐赠、行政处罚、应收债权等类型的经业务在该方案中出了具体的审计意
见,目的使市局对于各直属局财务管理具有可控性和可作性,各直属局的经行为
到较强的约束性。
    五、常规审计,配合中心工作,服务局企业。
    我们把常规的财务收支审计工作在开展各项内部审计工作的首位20xx 年度,
“ ”年度工作计划安排,为配合全系统 争创的中心工作,分别对四个县局开展了财务收
支审计。今年的财务收支审计工作点是:第一,向加审计围,向加审计层
次。年的常规审计通常针对供电主业而忽视了对经部门和其他项目的审计。今年我们
审计全部有资金核算的单位和专项资金账户,审计囊括多种经营业及
其所属的各企业点,低压维管专项资金以及独收取的农电管理专项资金。在
“ ”大审计围的也不断挖掘审计度,遵循 查不清楚不放过 宗旨个别业务追溯源
“ ” “ ”透过账面现象分析业务质。第二,严格追究 屡屡犯 题,杜绝 而不计 的
“ ”。在审计单位始终存在一些 屡屡犯 题,得到效地解决。我们在今
年的工作中意了对这类问题的改并提出今后将岗位问责的方式追查 屡
根源
    外,审计工作往往容易产生 而不计 的现,重查找轻整改,成了审计
“ ”一了了 的情况。我们在今年的审计项目中,先整审计报告的工作方
,有效杜绝了审而不计的现。具体做法就是在现审计证结束后初步审计
单位交换意见,要求被审计单位定期纠正问题,提交整改报告,最我们
审计单位达正式的审计报告。
    时间在我们紧张而忙碌的工作中匆匆而过,作为企业的 经济卫士 我们深感责任重
大,工作的也暴露题和面困难
    1、审计项目、人员少、时间,风险高;
    2、审计人员专业知识距胜任工作的要求尚差距,对外协调能力和解决题的能力
    3、审计工作件有,目前我系统目前尚无审计专业软件,审计办公设备亦不
满足工作要。
科工作 审计 总结 2
    一、强化人、、技建设,规范执法行为
    今年以来,为达到审计提出的严谨,提高质量的总要,结合建立学习机关
的要,从求自己持培训和结合的方不断提高政素质和工作能力,
争使自己成为业务能力强、政策水平高、廉洁自律好的知识型多人才。一是积极参
加各种法律法规培训,提高自身素质。xx 4月我 参加了省政府法制 的《行政复们 办
议法实施条例行政义统计工作培训,通过学习培训提高了法治意识和依
政能力。二是积极组织实施项目审计,积累工作经验。按照市局安排对市行政执法局、市
中级人民法院、市国土资源局三个单位行情况和城政协的任期经济责
情况行审计,在具体的项目审计实不断提升执法能力,为地履行审计复核职
下了实的基础。三是持学以用,提高执法水平。建立政和业务学习笔记,及时
集资料,了解审计动态,学习先进的审计管理方念,巩固学习成果。并结合
工作实认真贯彻实审计步规范审计行为,提高审计质量。
    二、一年来,结合法治理工作,我们不断强化法律法规宣传工作
    将法宣传和提高审计人员的法律素质及执法水平,营造良好的审计执法环境
的目方面、渠道普及国家财经审计政策法规宣传审计工作成,审计工
环境得到化,为建立和谐了积极的作用。一是行风大家
,与关科室协作,通过制作面、在公开场所宣传材、设立法律咨询
,开展了丰富多彩的审计宣传工作。二是通过城市广播台百姓热线
播节目,对审计机关职责情况、向承诺情况、通过话热线答社
关心的点、题。三是 12.4 宣传日参加了市物茂广124 弘扬
法治精神,服务科学发展承诺签名活。四是及时了解制工作动态宣传审计法律
法规上级审计机关制定的法律法规章传,对在的题及时行指导
改。四是分别针不同向有关领导和群众行审计法律法规知识的宣传:应市
务局要,以《财政行为处罚处分条例》为主题,见财经题及
施,与该单位下属单位的财务人员学习、解,为规范我市的财政经
了积极的作用。
    今年 6月市依法治市 我局查组xx 法治理工作行了中期督导。督导
查组取了汇报,资料,对我局工作好,为我局 xx 法治
理工作领导重视、组织到位、制度全、实,依托党校对各级领导法律
法规宣传;立体复核体系,强化内部管理机制有;多种形式开展教
培训,强化人、、技建设有特色
    三、重三级复核,提高审计质量
    年来,我们认真实审计6号令不断探索新,制机人员少的现实,
审计复核复核队伍,增加复核层次。在三级复核`基础上,在各科
设立了审计复核员,强化审计复核工作。xx 年主要了以下几方面的工作:一是在各
科审计复核员和我们制科同努力下,截至目前复核审计、审计调项目
70 ,审审计报告、审计结果报告、审计决定100 份,对审计文书不规范
法律法规不确、恰当,审计实表述不够准确,审计工作底稿、审计日、审计证
摘要:

审计科工作总结十篇科工作篇审计总结1  20xx年度上半年,我局的内部审计工作在局领导的重视关怀和大力支持下,紧密围绕“全局中心工作,确立了管理+效益+”“服务的内审工作理念,加大审计力度,实现寓监督”于服务的和谐审计。  上半年,审计科在时间紧、任务重、人员少的情况下,独立实施财务收支审计四次,开展专题项目审计四次,配合政府审计部门专项工程审计八次,出据审计报告五份,提出了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案,及时为各层面管理者经营决策提供了可靠的依据。下面,汇报审计科上半年来围绕全局工作重心开展的几项具体工作:  一、参加专业培训,增长业务素质,提升工作能力。  审...

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