企业内部审计工作总结十篇
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2024-07-25
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企业内部审计工作总结十篇
企 内部 工作 篇业 审计 总结 1
20xx 年x月x——日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方 xx
集团。
现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近 5个月了,回过头来看走过的这一段
路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也是为了能走
好未来的路。
20xx 年7月2日,报道的第三天,就进入天辰化工 40 万吨开始了我的本科见习。刚
开始参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,面对现实的工作,才发现理论与实
践的巨大差距,显得自己又是那么的无知,那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开,心
情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了,因为也没多少自己能干的活,
所以就开始翻阅大量的会计凭证,一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么
的巧妙,激发了自己强烈的求知,同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地,科长也让
我接触到了实际的工作,比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等,看似简单其
实操作起来也不易。在日常的工作当中,科长对我的要求也是很严格的,并对我说在天业
要发展,首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了,也在无形中
鼓励着我。
企 内部 工作 篇业 审计 总结 2
按照省国资委《关于报送 20xx 年度省属企 内部 情况 表及 的通知》业 审计 统计报 总结
要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头,圆满完成了 20xx 年度内 工审
作总结的上报工作。
20xx 年,在公司 和 督委 会的领导 审计监 员 `“关心、指导下,集团公司内审人员以 热
”情、高效、负责 为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和
防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为
20xx 年度全省内部 先 位。目前,集 公司 部及各 子公司已 建内 机构审计 进单 团 总 级 组 审6
个,内审人员 18 人,其中专职人员 10 人。
20xx 年,集 公司共开展内部 目团 审计项42 个,总审计金额达 190 亿元。其中,重点
对所属9家子公司、13 家三 企级业x年至 20xx 年 状况、内部控制情况和投 目情财务 资项
况进行了全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织
开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第
七监事会对集团公司 x年以来的投 目开展 点 督 。资项 驻 专项监检查
20xx 年,集 公司内 工作的重点内容包括,全面完成团 审 20xx 年子公司 的后 工审计 续
作,并结合国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工
程项目跟踪审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计
工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对
相关从业人员的业务知识培训。
20xx 年,内 工作将 公司改革 展 一中心任 ,重点 企 的 目 、审紧紧围绕 发 这 务对业经营 标
决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价,检查公司的风险管理、内部控制和治理
架构是否科学、有效,从而进一步提高企业经营管理水平。
企 内部 工作 篇业 审计 总结 3
加强财务管理,强化会计基础工作
审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员
一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,掌握会
计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升
会计基础工作水平。
二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会
计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制度,使记账、算
账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信息质量打下基础。
运用审计结果,促进党风廉政建设发展
审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职
“ ”工规范财务管理,正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督,杜绝 暗箱操作 ,
避免权力腐败的发生,既促进党风廉政建设发展,又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。
开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作积极性
审计部要按照集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属
公司的经营业绩,按照集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下属公司的工
作积极性,促进生产经营工作发展,取得良好经营效益。
加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平
审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明
审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计
工作发展,为推进集团公司健康、持续发展作贡献。
企 内部 工作 篇业 审计 总结 4
工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划,并经企业领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核
对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零
散,我们通过努力一一克服了这些困难,截止到10 月底 工作已基本 束。此 工作这项结项
的顺利开展,既较好的维护了我们 xx 大企业的对外形象,也为企业取得了可观的经济效
益。
应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在企业
财务部的通力配合下,首先对截止到x年12 月31 日之前的应收账款进行了梳理,并根据
内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清
查、清收工作。截止到今年 10 月底,共清收 款账x元,较好的维护了企业的合法权益。
企 内部 工作 篇业 审计 总结 5
20xx “年,在公司 和 督委 会的关心、指 下,集 公司内 人 以领导 审计监 员 导 团 审 员 热
”情、高效、负责 为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和
防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为
20xx 年度全省内部 先 位。目前,集 公司 部及各 子公司已 建内 机构审计 进单 团 总 级 组 审6
个,内审人员 18 人,其中专职人员 10 人。
20xx 年,集 公司共开展内部 目团 审计项42 个,总审计金额达 190 亿元。其中,重点
对所属9家子公司、13 家三 企级业x年至 20xx 年 状况、内部控制情况和投 目情财务 资项
况进行了全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织
开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第
七监事会对集团公司 x年以来的投 目开展 点 督 。资项 驻 专项监检查
20xx 年,集 公司内 工作的重点内容包括,全面完成团 审 20xx 年子公司 的后 工审计 续
作,并结合国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工
程项目跟踪审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计
工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对
相关从业人员的业务知识培训。
20xx 年,内 工作将 公司改革 展 一中心任 ,重点 企 的 目 、审紧紧围绕 发 这 务对业经营 标
决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价,检查公司的风险管理、内部控制和治理
架构是否科学、有效,从而进一步提高企业经营管理水平。
企 内部 工作 篇业 审计 总结 6
一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结 20xx 年合肥市内 会成立以来审协
的工作,规划下一个 5年的工作, 生新的 会 班子,并 生新选举产 协 领导 产xx 届理事会、
常务理事会。
二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座
谈会,进一步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进
内审单位的学习交流活动。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。
第一,推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培
训。
“ ”第二,市内审协会根据全省审计系统的 审计创新年活动,结合我市实际,举办一期
内审人员业务培训班。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
摘要:
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企业内部审计工作总结十篇企内部工作篇业审计总结1 20xx年x月x——日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方xx集团。 现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也是为了能走好未来的路。 20xx年7月2日,报道的第三天,就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,面对现实的工作,才发现理论与实践的巨大差距,显得自己又是那么的无知,那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开,心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了,因为也...
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