企业内部审计工作总结十篇

VIP专免
3.0 2024-07-25 999+ 54.37KB 16 页 海报
侵权投诉
企业内部审计工作总结十篇
内部 工作 业 审计 总结 1
    20xx xx——日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方 xx
集团。
    现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近 5个月了,回过头来看走过的这一段
路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也是为了能走
好未来的路。
    20xx 72日,报道的第三天,就进入天辰化工 40 万吨开始了我的本科见习。刚
开始参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,面对现实的工作,才发现理论与实
践的巨大差距,显得自己又是那么的无知,那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开,心
情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了,因为也没多少自己能干的活,
所以就开始翻阅大量的会计凭证,一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么
的巧妙,激发了自己强烈的求知,同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地,科长也让
我接触到了实际的工作,比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等,看似简单其
实操作起来也不易。在日常的工作当中,科长对我的要求也是很严格的,并对我说在天业
要发展,首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了,也在无形中
鼓励着我。
内部 工作 业 审计 总结 2
    按照省国资委《关于报送 20xx 年度省属企 内部 情况 表及 的通知》业 审计 统计报 总结
要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头,圆满完成了 20xx 年度内 工
作总结的上报工作。
    20xx 年,在公司 督委 会的领导 审计监 `关心、指导下,集团公司内审人员以 热
情、高效、负责 为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完内部控制
防范营风险等方面做了一工作,好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选
20xx 年度全省内部 位。目前,集 公司 部及各 子公司已 建内 机构审计 进单 6
个,内审人员 18 人,其中职人员 10 人。
    20xx 年,集 公司共开展内部 团 审计42 个,总审计金额达 190 亿元。其中,重点
对所9家子公司、13 家三 企x年至 20xx 年 状况、内部控制情况和投 目情财务
了全面审计。同时,继做好天下锦城水岸等工程项目跟踪审计工作,组织
开展了工会经支专项,起订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第
会对集团公司 x年以来的投 目开展 督 。 驻 专项检查
    20xx 年,集 公司内 工作的重点内容包括,全面完成团 审 20xx 年子公司 的后 工审计
作,并结合国资委监会监督检查意见,制定整改;认真做好工程决算审计和工
程项目跟踪审计工作,高资金使用效;开展有关子公司法定代表人离审计
工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完内部审计工作报告制度;加强对
相关业人员的业识培训
    20xx 年,内 工作将 公司改革 展 一中心任 ,重点 企 的 目 、紧紧围绕 发 这 对业经营 标
决策手段、程序资过程及行评价检查公司的风险管理、内部控制
架构科学、有效,而进一步提高企业经营管水平
内部 工作 业 审计 总结 3
    加强财务管理,强化会计基础工作
    审计部要配合财务,加强下公司财务管理,使公司财务人员
    一是贯彻落实《会计法等法法规,认识会计基础工作的掌握
基础工作的要内本要求,进一强化内部控制和会计基础工作规,全面提升
会计基础工作水平
    营造崇尚诚守信、规会计核算、强化内部理的会计化,按照财政部《会
基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计制度使记账
、报基础工作合国统一的会计制度,为全面高会计信息质基础
    运用审计结党风廉政建设发展
    审计部要分运用审计结,加强对人财物管使用和关岗位的监促使干部职
“ ”工规范财务管理,正确行使。要加强对各类制度执行的监杜绝 暗箱操作 ,
避免权腐败的发生,既促党风廉政建设发展,又建立支清正廉洁的干部职工队伍
    开展下公司业绩考核高下公司工作积极性
    审计部要按照集团公司的工作部,开展下公司业绩考核。通过审计如实反映
公司的经,按照集团公司标准行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下公司的工
积极性进生工作发展,好经
    加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平
    审计部要加强审计人员的建设、职业道德建设廉政建设法审计、文明
审计。要加强理,严明纪律,强化监高审计工作效和审计工作量,进审计
工作发展,为进集团公司健康持续发展作贡献
内部 工作 业 审计 总结 4
    工业园区建设项目的结工作已接近尾声
    据工作计,并经企业领导批准后组织了对工业园区建设项目施工单位报
及园区设备等工作。园区项目建设跨度长、项目多、资大、工单位多、资料
散,我们通过力一一克服了这些困难截止10 月底 工作已基本 束。此 工作
顺利开展,既较好的维护了我们 xx 大企业的对,也为企业得了可的经
益。
    账款的回收工作进展顺利
    按照工作计组织账款的回收工作。为了使工作做得实有效,在企业
财务部的通力配合下,首先对截止x12 31 之前账款理,并
内部的实情况编制账龄析表。本着先没有问题客户这一原则组织
收工作。截止今年 10 月底,共清收 款x好的维护了企业的合法权益
内部 工作 业 审计 总结 5
    20xx 年,在公司 督委 会的关心、指 下,集 公司内 人 以领导 审计监 审 员
情、高效、负责 为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完内部控制
防范营风险等方面做了一工作,好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选
20xx 年度全省内部 位。目前,集 公司 部及各 子公司已 建内 机构审计 进单 6
个,内审人员 18 人,其中职人员 10 人。
    20xx 年,集 公司共开展内部 团 审计42 个,总审计金额达 190 亿元。其中,重点
对所9家子公司、13 家三 企x年至 20xx 年 状况、内部控制情况和投 目情财务
了全面审计。同时,继做好天下锦城水岸等工程项目跟踪审计工作,组织
开展了工会经支专项,起订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第
会对集团公司 x年以来的投 目开展 督 。 驻 专项检查
    20xx 年,集 公司内 工作的重点内容包括,全面完成团 审 20xx 年子公司 的后 工审计
作,并结合国资委监会监督检查意见,制定整改;认真做好工程决算审计和工
程项目跟踪审计工作,高资金使用效;开展有关子公司法定代表人离审计
工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完内部审计工作报告制度;加强对
相关业人员的业识培训
    20xx 年,内 工作将 公司改革 展 一中心任 ,重点 企 的 目 、紧紧围绕 发 这 对业经营 标
决策手段、程序资过程及行评价检查公司的风险管理、内部控制
架构科学、有效,而进一步提高企业经营管水平
内部 工作 业 审计 总结 6
    一是在上半年召开全会员代表大会,大会将总结 20xx 年合肥市内 会成立以来
的工作,规下一个 5年的工作, 生新的 会 班子,并 生新选举产 领导 xx 届理事会、
会。
    是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召关和企业个内审单位的
会,进一步拓展内审人员的工作路,进内审工作的转型组织次向先进
内审单位的学习交流
    三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。
    第一,推荐条件的单位安排人员参加中国内审会和安徽省内审举办
    内审据全省审计统的 审计,结合我实际,举办一期
内审人员业务培训班
    是继开展理论研讨和经交流
摘要:

企业内部审计工作总结十篇企内部工作篇业审计总结1  20xx年x月x——日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方xx集团。  现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也是为了能走好未来的路。  20xx年7月2日,报道的第三天,就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,面对现实的工作,才发现理论与实践的巨大差距,显得自己又是那么的无知,那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开,心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了,因为也...

展开>> 收起<<
企业内部审计工作总结十篇.docx

共16页,预览7页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 16
客服
关注