财务下半年重点工作计划(精选3篇)

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财务下半年重点工作计划(精选 3 篇)
财务下半年重点工作计划 篇 1
财务部作为一个积极向上的团队,20--年在公司领导的正确
领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精
神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及
时准确地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较
好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的
核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将 20--年的工作做
如下简要回顾和总结:
一、日常的账表核算及财务管理工作
财务部按时核算了公司的所有业务,包括资金收支、费用支
付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效,
及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目,对应收、应
付款项等进行了及时的财务处理,使公司客户、供应商等往来账
目更加清晰准确,保证账务报表数字的可靠性。
努力追求管理创新,为管理层提供及时准确的决策数据。财
务部依照公司领导要求,积极完善各项财务制度并付诸实施。对
经营中出现的经营风险及财务风险,能在第一时间为公司管理层
提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审
时度势的解决,为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。
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二、进行日常监督管理和有效的内部审计,努力控制公司成本和
费用支出。
作为非盈利部门,合理控制成本和费用,有效地发挥企业内
部监督职能是我们 20--年工作重点。为了完善公司的管理机制,
财务部 20--年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。制度中
对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持
原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理控制了公司
费用支出,节约成本。
20--年对公司内部所有运作,包括产品从输入到输出的非正
常用料、非正常费用等异常状况进行了日常监督管理和有效的内
部审计。定期编写了内审报告资料,针对公司日常工作中出现问
题产生的原因做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材
料利用率和 erp 系统异常考核统计表,处理跟踪超期等异常况;
特别是加强了亏损的分析,并跟踪亏损的改善结,公
司的亏损有大度的减少
、积极参与企业经营管理,好公司财产资的清查与盘点。
财务人员加点对库存物况进行了核规范了材料
管理基础工作,确保了库存物资的帐帐实相,提高了材料
资的利用效能。20--年点结果绝对准确率平均99%
20--年的 98%绝对准确率有所提
、加强资金管理,减少资金用,提高资金利用率
20--年重点对现金流未达帐项、应收应付款项、流
周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金算,确保了
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资金的使用合理、规范安全、有效。严格执行现金管理制度,
实行实时库存分析考核制度,在扣除战略采购况下,注意压
原材料的采购防止呆废料的产生,特别减少成品等存货
库存,对成品实行报销处理,同时加大款回收力
度,盘活公司现有资产,更加有效地减少了资金的用,降低
财务费用,显著了资金周转率,提高了企业经效益。
健全财务相关档案管理工作
财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订
,按公司制度时办理资料的查阅手续特别是为外部审计业
务提供了相对完归档数据资料,得相关计事务所的
可。20--年财务部建了财务电子档案共享体系,在对公司相
关的资料实现共享管理。对以年度所有有关财务方面的资料及
合同、批件纸质文档资料进行电子扫描,并实现了档案共
。上资料归类电子文档后,在提高工作效率的同时,可以
有效地保证个财务人员随查阅要的电子信息,便于
较清晰的了解业务实,从使工作流程更为顺畅
圆满完成各种涉税工作
20--年将公司涉税几件大事按期完成,并得了相关
称号被东莞市国家税局评为 20--年度纳税申进单
据公司上要求,调整年的纳税相关报表并进行了企业所得
税汇算清审计,利完成并通过了企业所得税纳税。日常
算公司的各种应交税金,保证按税法要求及时报和上
及时准确务机关要求制的各种报表,抽查'各项
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摘要:

财务下半年重点工作计划(精选3篇)财务下半年重点工作计划篇1财务部作为一个积极向上的团队,20--年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时准确地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20--年的工作做如下简要回顾和总结:一、日常的账表核算及财务管理工作财务部按时核算了公司的所有业务,包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效,及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目,对应收、应付款项等进行了及时的财务处理,使公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确,保证账务报表数字的可靠性。努力追求管理创新,为管理层提供及时准确的决策数据。财务部依照公司领导要求,积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险,能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决,为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。1二、进行日常监督管理和有效的内部审计,努力控制公司成本和费用支出。作为非盈利部门,合理控制成本和费用,有效地发挥企业内部监督职能是我们20--年工作重点。为了完善公司的管理机制,财务部20--年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出,节约成本。20--年对公司内部所有运作,包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等异常状况进行了日常监督管理和有效的内部审计。定期编写了内审报告资料,针对公司日常工作中出现问题产生的原因做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率和erp...

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