20xx年审计工作总结汇报(精选3篇)

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20xx 年审计工作总结汇报(精选 3 篇)
20xx 年审计工作总结汇报 篇 1
按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表
及总结的通知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审
计部牵头。
在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内
审人员以“热情、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增
值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了
一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为
20__年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子
公司已组建内审机构 6 个,内审人员 18 人,其中专职人员 10
人。
集团公司共开展内部审计项目 42 个,总审计金额达 190 亿
元。其中,重点对所属 9 家子公司、13 家三级企业____年至 20__
年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同
时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组
织开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制
度,并积极配合省国资委第七监事会对集团公司____年以来的投
资项目开展驻点专项监督检查。
集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成 20__年子公司
审计的后续工作,并结合国资委监事会监督检查意见,及时制定
1
整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作,提高
资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工
作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计
工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。
20xx 年审计工作总结汇报 篇 2
一季度,我局在市委、政府领导下,充分发挥审计在党和国
家监督体系中的重要作用,服务国家和地方改革发展大局。共完
成审计项目 12 个,提交审计报告、信息 12 篇,提出合理化审计
意见建议 28 条。
一、审计项目开展情况
(一)财政预决算审计
开展市本级 20__年预算执行及决算草案审计。
(二)政府投资建设项目审计
完成了交通大街给水管网改等 6 个项目工决算审计。对
学教育基地、北环路板涵工程等进行跟踪审计。
(三)经济责任审计
按照组织部通知要求,完成对 6 名乡局级要领导部经济
责任审计。
()级机关交任务
按照级审计机关要求,抽调 5 名业务骨干赴廊坊邢台
沧州加审计。
二、下一审计工作安排
2
进全市经济发展为目,进一加大审计力度,
行审计监督职责,要做好以下方面的工作。
(一)做好国家重大政策落实情况跟踪审计、地下水压采等审
计工作。
(二)继续开展 20__年市本级预算执行及决算草案审计工作。
(三)加大政府投资建设项目跟踪审计及工决算审计力度,
省建设项目资金。
()完成乡镇财政决算审计、行政事业单位财务收支审计及
局级要领导部任经济责任审计。
()完成级审计机关和市委市政府交的各项审计任务。
20xx 年审计工作总结汇报 篇 3
一、实训单位介绍
瑞华会计事务所(特殊普通合)瑞岳华
浩华协商基础上合成的一家专业化、规化、国
化的大会计事务所。业务股票发行与上市、公司改制、
企业重组、资本作、财务咨询、管理咨询咨询等领
瑞华丰富战略伙伴,包括国家网、工、中
集团、汽车、国集团、国家核电等40家国务国资委
属中企业。
瑞岳华会计事务所实训,我所在的项目组
的项目年报审计,被审计的单位国家网下属的集体企业,
:湖北省送变电工程公司、湖北电劳保品厂湖北输
3
摘要:

20xx年审计工作总结汇报(精选3篇)20xx年审计工作总结汇报篇1按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头。在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为20__年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点对所属9家子公司、13家三级企业____年至20__年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第七监事会对集团公司____年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成20__年子公司审计的后续工作,并结合国资委监事会监督检查意见,及时制定1整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。20xx年审计工作总结汇报篇2一季度,我局在市委、政府领导下,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,服务国家和地方改革发展大局。共完成审计项目12个,提交审计报告、信息12篇,提出合理化审计意见建议28条。一、审计项目开展情况(一)财政预决算审计开展市本级20__年预算执行及决算草案审计。(二)政府投资建设项目审计完成了交通大街给水管网改造等6个项目竣工决算...

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