财务管理工作自查整改报告(通用33篇)

VIP免费
3.0 2025-06-07 999+ 102.12KB 94 页 海报
侵权投诉
财务管理工作自查整改报告(通用 33 篇)
财务管理工作自查整改报告 篇 1
根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通
知》要求,xx 公司高度重视,结合公司实际,积极全面开展工会
财务大检查工作,现将工会财务管理自查自纠情况报告如下。
一、高度重视、成立领导小组
接到集团通知后,xx 公司及时下发《xx 公司工会财务大检查
实施方案》,并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党
群工作部相互配合,按照全国总工会规定的检查内容、范围、时
限和要求,立即开展自查自纠工作。
二、自查自纠基本情况
经过自查自纠发现,xx 公司工会单独设立银行账户 X 个,有
X 名兼 职工会会计人员。在工会经费收入方面,工会经费各项收
入合法合规,不存在账外账;每年均按照集团公司工会要求及
时、足额上缴工会经费;与财政、税务及时对账、入账。在工会
经费支出方面,工会经费各项收入严格按照八项规定及《党政机
关厉行节约反对浪费条例》执行,不存在公款旅游、大吃大喝支
出;不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况;
不存在挪用公款和小金库情况;不存在基本建设、维修改造、购
买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况;本级
收到的各项补助资金均为专款专用,未改变资金用途;工会凭证
1
不存在涂改伪造发票情况。在工会经费预算方面,xx 公司工会每
年均按时开展工会财务预算编制工作,不存在超预算开支、无预
算开支的情况;追加、调整预算程序合法合规;重大开项目均经
过本级工会领导集体研究决定。
会计人员职业资格方面,xx 公司工会会计岗位按照不相容职
务相分离的原则设置,编制有会计岗位职责说明书,岗位职权分
明。会计核算方面,严格按照《会计法》、《会计基础工作规
范》要求执行,会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。
现金、银行存款管理方面,现金管理符合《现金管理暂行条
例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支
付结算符合《支付结算办法》;不存在多头开设银行结算账户、
将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层
工会账户并入单位行政账户的情况。
三、巩固自查自纠工作成果
xx 公司将继续做好自查自纠工作,积极迎接集团公司工会抽
检,以财务大检查为机,步完善内部制机制,范和
绝违规行为发保工会资、资金全有效运行。
全面总结财务大检查工作,对财务大检查过程中发现的问题
认真研究,出原不足,并根据集团公司工会有关规定,
制定整改施和决方案,认真整改实,此次财务大检查
工作有成
2
财务管理工作自查整改报告 篇 2
按照体发[20xx]94 号文件要求,学校相关人员
近两来学校的财务收、支管理工作和学校制度认真进
全面自查。在自查中,我们严格按照文件规定的要求,项开展
自查,现将自查情况报告如下
一、财务内制度建设和执行情况
我校能严格按照上级财政部区教的规定,开展财务
活动,在每项经济事务中,能依照财经纪律、法规制度办理。一
建立了学校财务管理内制度。严格执行资金支出的审批
核的程序,了学校业务项的经办、收、
内部相互监督和制约机制。二建立财务管理人员制责
机制。在每一项财务制度中,规定相关人员的职责。各
员各司职,共同完成好学校财务的管理工作,保财务收支管
理工作有序、高效地开展。三财务人员岗位职责明。要求在
工作中,必须坚持“收支有据的原则,严防虚的经济事
四是强调财务过程管理,做好财务管理的每一个节。
是学校实施财务收支内部核制度,工会加强了学校财务收
支的度。六是坚持学校财务定
通过学校制度建设与实施,极大地提财务管理人员的政
治素质与业务素质增强了财务管理意识正是我校`
务管理工作在制度和法规的约下,作规范。
在财务机构设置上,我校做到合理、合规、合法。分设有
行政业、后伙食团、工会财务机构,实行一管理、独立
3
摘要:

财务管理工作自查整改报告(通用33篇)财务管理工作自查整改报告篇1根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求,xx公司高度重视,结合公司实际,积极全面开展工会财务大检查工作,现将工会财务管理自查自纠情况报告如下。一、高度重视、成立领导小组接到集团通知后,xx公司及时下发《xx公司工会财务大检查实施方案》,并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合,按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求,立即开展自查自纠工作。二、自查自纠基本情况经过自查自纠发现,xx公司工会单独设立银行账户X个,有X名兼职工会会计人员。在工会经费收入方面,工会经费各项收入合法合规,不存在账外账;每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费;与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面,工会经费各项收入严格按照八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况;不存在挪用公款和小金库情况;不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况;本级收到的各项补助资金均为专款专用,未改变资金用途;工会凭证1不存在涂改伪造发票情况。在工会经费预算方面,xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作,不存在超预算开支、无预算开支的情况;追加、调整预算程序合法合规;重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。会计人员职业资格方面,xx公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置,编制有会计岗位职责说明书,岗位职权分明。会计核算方面,严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行,会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面,现金管理符合《现金管理暂行条例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支付结算符合《支付结算办法》;不存在多头开...

展开>> 收起<<
财务管理工作自查整改报告(通用33篇).docx

共94页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 94
客服
关注