审计年度工作总结范文参考(通用31篇)

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审计年度工作总结范文参考(通用 31 篇)
审计年度工作总结范文参考 篇 1
一年来,审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展
前进的步伐还有一定的差距:人员结构的合理性;对外交流和学
习培训的机会不多,工作的方法和手段浮于表面。
工作体会和建议:
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越
高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在今后做
好工作的同时,还要更加注重同上级领导的交流,不定期汇报工
作情况,以争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视
和大力支持。
2.健全的审计机构,合理的`人员结构及知识结构是做好审计工作
的基础条件。审计工作是一项政策性强,涉及面广、专业技术要
求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结
构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所
改善。
3.内审要树立服务意识。内审工作的'性质决定了审计工作必须坚
持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一
种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服
务。结合学院实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着
眼于为学院经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在
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做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据,当好参谋,以适应
学院的快速健康发展,为学院发展壮大保驾护航。
我校在 20xx 年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地
防范风险、确保资金、规范内部,促进管理规范、协调发展起到
了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室 20xx 年初和学
校内部审计计划,在本年度完成了以下工作,主要工作内容:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强
了、决了审计工作中到的新问题使审计工作由查错弊型
风险防范和管理促进型转变
认真学习关业务,及时了务教育经项政
策。在体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本使
用及结日常公用经筹措使用情况作为一项重要内容
进行了审计,保内部审计在实本校教育经体制中的作
用。
、对学校的支、经管理工作和食堂伙食费收支情况做
到了一期一审,并及时上报审计工作,有效地提高了教育经费使
用效。根据学校特点,今年我校内部审计的主要内容有:
1、对学校的项进行了审,内审小组为学校的所有收入都及
入账,并纳入了学校的核算无隐瞒截留挪用、转移
收入的情况。
2、对学校的项支情况,包括工资、绩效工资、经补贴伙食
费等情况进行审,重审计了支实性和合法性,有
2
损失浪费等行为,内审均符合有关规定要求。项支
均属合理。
3、对于学校的资构成情况,经审计货币资金规定理了
收付定资做到了帐帐相符帐物各类往
作了理。
4、对学校的负债也作了应审计,学校xx 年后产生
,更举债消费
5、对学校收费情况进行了重审计,现乱收费现象,学校
合理,只按规定取了应的且按月收取,用规定据一
,并做到了公示。并对学生生活费补助
认真贯彻上级内审部的文件,及时完成了教育局安排
项工作。
1、严格了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的。在体审
计工作中原则,实求是,客观公正看待问题
2、全面审计,突出。对学校的务审计实性为基础把
基本情况摸清楚又抓点问题进行深入地,争取了机制上和
制度上提出解问题法。
3、完善了制度,严格了管理。严格审计质管理,实行审计全过
程质控制,审计准则、审计质控制标和制度实到了审
计、审计据、审计底稿、审计报告等审计工作的环节
3
摘要:

审计年度工作总结范文参考(通用31篇)审计年度工作总结范文参考篇1一年来,审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展前进的步伐还有一定的差距:人员结构的合理性;对外交流和学习培训的机会不多,工作的方法和手段浮于表面。工作体会和建议:1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时,还要更加注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,以争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。2.健全的审计机构,合理的`人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强,涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。3.内审要树立服务意识。内审工作的'性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学院实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学院经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在1做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据,当好参谋,以适应学院的快速健康发展,为学院发展壮大保驾护航。我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金、规范内部,促进管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年初和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作,主要工作内容:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了、解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务,及时了解对义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算、日常公用经费的筹措和使...

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