财务科员工个人工作总结范文(通用33篇)

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财务科员工个人工作总结范文(通用 33 篇)
财务科员工个人工作总结范文 篇 1
转眼间又将跨过一个年度。从 4 月底接手骨科医院财务会计
以来,迄今为止任职已有 7 个多月的时间,回首过往的 7 个多
月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位
领导、各位同事和各科室的大力支持和热忱帮助,借此机会我表
示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监视。
会计工作是一项婆婆妈妈的工作,事情复杂,又不像其它临床科
室能够用数字和成果来讲话。但我自任职以来,酷爱本职工作,
立足本身岗位,脚踏实地做人、勤勤奋恳干事,恪尽职守,忠实
履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报以下:
一、爱岗敬业,扎实弄好医院财务核算及管理工作,不怕困难,
热忱服务,在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断爬升,会计核算和工作量也随之不断加
大,接手以来我加班加点认真对 1-4 月份的账务进行了认真处理
并及时做完。迅速熟习自已的工作任务,学习医院管理方案,并
按要求对一季度浮开工资进行核算按时发放。我每个月 21 号开始
对结帐出院病人逐一分项目分科室录进汇总完成后打印出来交由
各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方
记进住院收进。每个月 5 号之前要把上个月的账务处理终了,打
1
印出记账凭证、财务报表后装订成册然后回档保管。5 号之前向
主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收进报
表及收进汇总对表。同时对新增固定进行录进,保持
管理软件中固定和财务账上一,年终要及时向
资局上报固定年报。每季度要计各科室收进和个人收
进,根据医院管理方案真实确、实事求是地进行各科室职员浮
开工资的核算,案后交由院领导审批后按时现全院职员
浮开工资。在做好以上工作的同时,加票据的管理,对收
室、护理、出纳等票严格实行缴销管理。对学交来的
及时录进电脑备查,学领证时逐一核。对
每个查询的学热忱接,始终以敬业、热忱、心的
进到本职工作。时把自已的岗位作为医院一个服务的
窗口。财务的工作,一个月工作的结意味着下一个
月工作的重新开始。然复杂、琐碎,也新奇,但是作
为医院正常运转的'命根子,我深深地感到自岗位的价值,所以
在实工作,本着客观严谨细致原则,我成了严谨细
务实的工作作。在理每会计事务时做到实事求是、仔细
核、加监视,对要求我核的支出进行认真核,确保
会计信息的真实、正当确、完全,实发挥了财务核算和监
视的作用。
、工作中存在的不足的地方
1、在业务知识和管理经验自已的本职工作要求还存有一
差距
2
2、开工作的思路还不够宽广缺少创新精神
3、平常工作做的不够细致深化,管理只停留在表
到真实的作用,这类情况以后如何将工作做,加
财务监视管理职能,应是我今后工作点。
年的工作打算
1、继续做好财务基础及核算工作,同时加财务科各科室之间
联系工作,
积极参与到医院的经营活动往,做到事前了、事后分
,加财务数据猜测和分工作,发现目及差异时及时
科室通并查明缘纠正
2、创新思路,加财务管理和监视工作,查疏堵漏,把工作做
,加财务收支监管力度,确保医院收进不过,医院资金
能够公道使用,使医院效益最
3、不断加本身学习,进本身业务水平心向有经验的同
学习,认真探索,总结方增强业务知识,把业务能,进
本身业务管理水平,力求为领导管理决策供切可靠的财务
根据,能够真发挥财务职员应有的作用。
财务科员工个人工作总结范文 篇 2
时间飞逝,又到年了。回20__年的财务工作,财务
酒店老总的接领导及集团财资管理处的导下,认真守财务
管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,律己
完成了 20__酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。
3
摘要:

财务科员工个人工作总结范文(通用33篇)财务科员工个人工作总结范文篇1转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过往的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热忱帮助,借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监视。会计工作是一项婆婆妈妈的工作,事情复杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来讲话。但我自任职以来,酷爱本职工作,立足本身岗位,脚踏实地做人、勤勤奋恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报以下:一、爱岗敬业,扎实弄好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热忱服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断爬升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟习自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮开工资进行核算按时发放。我每个月21号开始对结帐出院病人逐一分项目分科室录进汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记进住院收进。每个月5号之前要把上个月的账务处理终了,打1印出记账凭证、财务报表后装订成册然后回档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收进报表及收进汇总对照表。同时对新增的固定资产进行录进,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收进和个人收进,根据医院管理方案真实正确、实事求是地进行各科室职员浮开工资的核算,构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院职员浮开工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录进电脑备查,学生领证时...

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