业务管理制度(通用28篇)

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业务管理制度(通用 28 篇)
业务管理制度 篇 1
(一)审批权限
1、机关财务审批制度
局机关所有财务支出票据都要有经办人签字、复核人签字、
分管领导审阅签名后由分管机关财务领导审批,10000~50000 万
须局主要领导同意,超过 50000 元以上的由局班子讨论通过才能
开支。
2、专项资金审批制度
局各项专项资金必须按专项资金用途使用,在资金使用实施
前,作出资金使用计划方案(包括资金来源),1~5 万元须局主
要领导同意,超过 5 万元以上的由局班子讨论通过才能开支。一
般实行财政直接支付和财政报账制,在报账时须提供资金使用方
案、有效票据和资料如工程税务发票,招投标工程合同,工程预
算决算单;工程物质购销合同、政府采购表、发票、入出库单,
人工工资及有关费用的原始凭证,工程预决算等。由分管领导审
阅签名后由分管机关财务领导审批后报销;需经会议研究的'由局
领导班子讨论通过才能开支。
(二)公务经费开支管理制度
1、办公用品领用、管理及报销。办公用品由各股室统一填写采购
清单向办公室申报采购计划,办公室根据需要汇总审核,报分管
1
领导批准后统一购买,购置用品及设备达到政府采购要求的,必
须进行政府采购才能购买。所有购进办公用品、材料要做好登记
入库工作,保管和采购签字交接,做到账物相符。股室领用时,
领用人员必须履行登记手续,年终汇总对账。
购买各种办公用品,必须附按发票规定的品名、单位、数
量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较
多,无法在发票中写明,可附上加盖销售单位发票公章的购物清
单。发票上未具体写明商品名称或未附清单等一律不予以报销。
2、车辆费用报销。机动车辆外出由办公室统一管理,外出公务车
辆由司机填制差旅费报销单按县车改方案补贴及时报销,未经办
公室安排出车的,办公室有权不予审核,费用由司机承担。机动
车辆实行定点维修,维修前应由司机提出计划,经办公室汇总,
报分管领导和主要负责人同意。结账报销时必须按正常报批程序
结算,并附修理费明细表。外出本市需要更换配件或维修的需经
分管领导认同,并报局主要领导同意方可;机动车保险按有关规
定由办公室统一投保。严格按局车辆管理规定执行。
3、差旅费报销。职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家
关、业单位工作人员差旅费开支的规定和公务结算制度执
行。如单位再另报销差旅费。支差旅费的人员机关人
大小借
,应经分管财务领导批准。外出加会议、学习培训
考察研等报销必须附主办单位通知文件和发票,按审批权限
审批。
2
4、招费报销。严格制接待范围和标准,县内工作来按一
般招,上和外、市来人,需招的,由经办人报局
分管局同意后,由办公室统一安排。特殊情况下的接
由经办人结算后单位报销,但事先必须向局或分管局
报。报销招费时一般要提供原始点凭证,由分管财务领导
定专人复核后方可报销。按局公务接管理制度执行。
5、干部职工探亲路费报销按照《国职工探亲待遇的规
报销,干部职工探亲路费由人股审核登记后,经分管领导
审阅签名由分管财务领导审批同意。
6符合公务卡强制结算目录要求,并具备使用公务结算
的一律使用公务进行结算。
定资管理制度
1、办公设备等定资购置由办公室和计财股根据各股室申报计
划,按实需要制预算,报主要领导批准后购置。大型和数量
较多定资购置,由局会议体研究决定。购置定资需实
行招标的,严格按招投标程序进行。
2、定资统一由办公室和财务定专人进行管理,应建立健全
管理账,对报、报出、变卖以及加或减少定资
应由使用部门提出书面,按审批权限报批财政局。办公室
和财务有权定定资进行清、核实。
3、定资以股室单位登记,实行动管理,责到人。不
为损坏,不得丢失出人员使用的公物,应及时向定资
管理人员交,并办理交手续。
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摘要:

业务管理制度(通用28篇)业务管理制度篇1(一)审批权限1、机关财务审批制度局机关所有财务支出票据都要有经办人签字、复核人签字、分管领导审阅签名后由分管机关财务领导审批,10000~50000万须局主要领导同意,超过50000元以上的由局班子讨论通过才能开支。2、专项资金审批制度局各项专项资金必须按专项资金用途使用,在资金使用实施前,作出资金使用计划方案(包括资金来源),1~5万元须局主要领导同意,超过5万元以上的由局班子讨论通过才能开支。一般实行财政直接支付和财政报账制,在报账时须提供资金使用方案、有效票据和资料如工程税务发票,招投标工程合同,工程预算决算单;工程物质购销合同、政府采购表、发...

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