财务报销管理制度(通用32篇)

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财务报销管理制度(通用 32 篇)
财务报销管理制度 篇 1
1、借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公
司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有
审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及
行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审
批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的
为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差住宿费报销标准:(元/人/天)
技术部:住宿费 80 元/2 人/天;100 元/3 人/天。
2.4 出差补助标准
外出员工每人每日补贴 20 元,6、7、8、9 四个月份每人每天
补贴 30 元;如有特殊情况需请客户吃饭,事先与公司联系后,给
予 30 元/人的标准。
2.4.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。
2.5 员工出差交通报销标准
1
2.5.1 员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐
飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬
卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正
职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理
批准。
2.5.2 员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通
费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如
有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。
2.5.3 员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票。无特殊情
况,不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定:
3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。
3.2 膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。
3.3 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可
报销。
3.4 短途出差不享受住宿补助。
3.5 长途出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的 50%领住宿补
助。
3.6 员工出差返回后于一周内报销,报销时间为每周一及每五,
未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅
费,待报销时再行支付。
3.7 超过 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财
务部门不予报销。
2
3.8 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查
询,如有虚假行为公
财务报销管理制度 篇 2
为了规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用
效率,促进教育事业的健康发展,根据上级有关规定,结合学校
的实际情况,特制定本制度:
一、财务报销票据原始凭证要求
单据(发票)的一般要求
1.报销凭证必发票或财政局务部门发的.
据,圆珠笔铅笔填写无效。
2.发票内容要齐全:单位名称(一为“乐成镇中学”)、
品名须填写物品公用的具体名称)、单
、金项目填写齐全,字迹清楚,金写相
符。票据一经涂改立即无效。
3.印章要齐全:报销的发票须有务机关制的发票
,并加盖开票单发票或财务;事业须有
或市级财部门制的财票据并加财务
。发票或据须在务机关规定的使用有效内(
度或制的)。
4.在超市购买商品的,须提超市机制发票(发票上须注明
、单数量且商品符合财务报销范
3

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摘要:

财务报销管理制度(通用32篇)财务报销管理制度篇11、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。2.2出差住宿费报销标准:(元/人/天)技术部:住宿费80元/2人/天;100元/3人/天。2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元,6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元;如有特殊情况需请客户吃饭,事先与公司联系后,给予30元/人的标准。2.4.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。2.5员工出差交通报销标准12.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。2.5.3员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票。无特殊情况,不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定:3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。3.4短途出差不享受住宿补助。3.5长途出差人员无住宿费用时,则可按住...

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